某企业(增值税一般纳税人)2013年7月发生如下涉税业务: 关于税制的计算题,急求!!!!在线等。。 10
(1)当月采取以旧换新方式销售乙产品100台,每台不含税售价3000元,没回收一台乙产品折抵500元。(2),销售其他产品取得含税销售收入16000元,同时提供安装服务收...
(1)当月采取以旧换新方式销售乙产品100台,每台不含税售价3000元,没回收一台乙产品折抵500元。
(2),销售其他产品取得含税销售收入16000元,同时提供安装服务收取安装费用2000元。
(3),本月将自产的账面成本为100000元的丙产品,用于本单位办公楼的装修,该产品设有同类售价,税务加官核定的成本利润为10%。
(4),本月购进机器设备一台,增值税专用发票注明价款100000元,进项税额17000元。
(5)另知该公司上期有未抵扣进项税额6000元。
要求:请按顺序计算该企业当月应纳增值税额合计数。
该企业7月份应纳的增值税销项税额?
该企业7月份允许抵扣的进项税额?
该企业7月份应纳增值税税额? 展开
(2),销售其他产品取得含税销售收入16000元,同时提供安装服务收取安装费用2000元。
(3),本月将自产的账面成本为100000元的丙产品,用于本单位办公楼的装修,该产品设有同类售价,税务加官核定的成本利润为10%。
(4),本月购进机器设备一台,增值税专用发票注明价款100000元,进项税额17000元。
(5)另知该公司上期有未抵扣进项税额6000元。
要求:请按顺序计算该企业当月应纳增值税额合计数。
该企业7月份应纳的增值税销项税额?
该企业7月份允许抵扣的进项税额?
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