购买了固定资产如何入账啊
我是新人,请教个问题:我买了两台电脑总价5000元,是不是应该借管理费用--固定资产贷现金啊?那怎么做待摊的会计分录呢?另外我们还没了一些旧的办公用品价格不够一千元是不是...
我是新人,请教个问题:我买了两台电脑总价5000元,是不是应该借管理费用--固定资产 贷现金啊?那怎么做待摊的会计分录呢?另外我们还没了一些旧的办公用品价格不够一千元是不是就不用做待摊了?
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14个回答
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如果具备固定资产的条件
并且有增值税发票
可以这么做:
借:固定资产
应交税金—进项增值税
贷:银行存款/现金/应付账款
如果已经付钱可以做银行存款或现金,如果未付款可以做应付账款
次月计提折旧才进费用
并且有增值税发票
可以这么做:
借:固定资产
应交税金—进项增值税
贷:银行存款/现金/应付账款
如果已经付钱可以做银行存款或现金,如果未付款可以做应付账款
次月计提折旧才进费用
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“购入固定资产”和“固定资产”是两个不同的帐户。比如说购入土地用来建幼儿园,或者别人转让整座幼儿园,这时候是“购入固定资产”。“固定资产”是幼儿园所购入的设备。会计分录就按你上面所列。
借:固定资产(分列明细)
贷:
现金(或银行借款)
以上仅供参考。
借:固定资产(分列明细)
贷:
现金(或银行借款)
以上仅供参考。
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需要安装的借在建工程
应交税费-增值税-进项税(如果有专票且用于动产)
贷:银存或应付账款
安装完工后结转借固定资产贷在建工程
如果不需安装:借固定资产
应交税费-增值税-进项税(如果有专票且用于动产)
贷:银存或应付账款
应交税费-增值税-进项税(如果有专票且用于动产)
贷:银存或应付账款
安装完工后结转借固定资产贷在建工程
如果不需安装:借固定资产
应交税费-增值税-进项税(如果有专票且用于动产)
贷:银存或应付账款
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借:固定资产5000
贷:现金5000
固定资产是当月买,下月提折旧,电脑折旧年限为3年,你就提行了,至于旧的办公用品直接入管理费用就行了,不用摊了
贷:现金5000
固定资产是当月买,下月提折旧,电脑折旧年限为3年,你就提行了,至于旧的办公用品直接入管理费用就行了,不用摊了
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购电脑 借记 固定资产
贷记 现金
办公用品 借记管理费用---办公费
贷记 现金
贷记 现金
办公用品 借记管理费用---办公费
贷记 现金
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