那我要是记入固定资产清理后,这个科目月末怎么处理啊
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月末结转到营业外收支里去,此科目月末应无余额
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(二)固定资产清理的会计处理
借方:反映转入清理的固定资产的净值以及发生的清理费用
贷方:反映出售固定资产的价款、残料价值和变价收入以及由保险公司或过失人赔偿的损失。
借方:反映转入清理的固定资产的净值以及发生的清理费用
贷方:反映出售固定资产的价款、残料价值和变价收入以及由保险公司或过失人赔偿的损失。
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1、转入清理:
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
2、收到价款:
借:银行存款
贷:固定资产清理
3、计算应交营业税:
借:固定资产清理
贷:应交税费——应交营业税
4、结转净损失:(如果是净损益,放入营业外收入)
借:营业外支出
贷:固定资产清理
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
2、收到价款:
借:银行存款
贷:固定资产清理
3、计算应交营业税:
借:固定资产清理
贷:应交税费——应交营业税
4、结转净损失:(如果是净损益,放入营业外收入)
借:营业外支出
贷:固定资产清理
来自:求助得到的回答
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