年底应交增值税如何结转?

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LynnnWang7
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具体操作如下:

一、“应交增值税”科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目。 

1、结转进项税额: 

借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 

贷:应交税费——应交增值税(进项) 

2、结转销项税额: 

借:应交税费——应交增值税(销项) 

贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 

二、根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。

三、在下月缴纳时: 

借:应交税费——未交增值税

贷:银行存款

扩展资料:

1、应交增值税是指一般纳税人和小规模纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务活动本期应交纳的增值税。本项目按销项税额与进项税额之间的差额填写。应注意的是,如果一般纳税人企业进项税大于销项税,致使应交税金出现负数时,该项一律填零,不填负数。

2、计算公式:应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款+出口退税

资料来源:百度百科:应交增值税

窝窝军团Tobi媼
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“应交增值税”科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目。
结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时:
借:应交税费——未交增值税贷:银行存款
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小张学长MP
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2021-03-28 · 说的都是干货,快来关注
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酷动飞人
2021-03-13 · TA获得超过4414个赞
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2021-03-12 · 醉心答题,欢迎关注
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