多项选择题某公司按合同规定销售产品一批,开出的增值税专用发票上标明价款为10000元,增值税为1700元,

产品已发出,原已预收购货单位货款8000元,预收款不足部分购货单位暂欠。则关于该交易或事项的会计处理,下列说法中正确的有()。A.应贷记“主营业务收入”10000元B.应... 产品已发出,原已预收购货单位货款8000元,预收款不足部分购货单位暂欠。则关于该交易或事项的会计处理,下列说法中正确的有( )。 A. 应贷记“主营业务收入”10000元 B. 应借记“预收账款”11700元 C. 应贷记“应交税费”1700元 D. 应借记“预收账款”8000元 书后答案:A、B、C 我认为销售方做的会计分录是:借:预收账款 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税(销项税额) 1700 购买方是:借:预收账款 8000 贷:银行存款 8000 我认为选A、B、C,请问一下我的理解对吗?谢谢! 请写出你的见解,选什么,并写出理由好吗?谢谢你们的指导! 非常感谢! 展开
 我来答
文雅还谦卑的小喵B
2014-06-22 · 超过76用户采纳过TA的回答
知道答主
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销售方: 预收8000元 借:银行存款 8000 贷:预收账款 8000 销售时 借:预收账款 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税(销项税) 1700 购买方 借:预付账款 8000 贷:银行存款 8000 所以答案是ABC
乱颜是神癵搾
2014-06-22 · TA获得超过2743个赞
知道答主
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销售方是对的,同一个公司的往来最好是记在一个科目明细下面,这样方便以后的双方对账,等购货方把余下的款清了后再把往来做平就可以了,不过这个分录前面还有个分录,借:银行存款8000 贷:预收账款8000 购货方不应该是预收,而是预付才对,
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