请问管理费用明细账月末结转时,在明细账本上怎么登记,请各位前辈指导,越详细越好,十分感谢!

我用的是多栏式费用明细账,16栏的,没有借方和贷方,请问月末怎么合计,怎么结转,具体在明细账本上怎么操作,谢谢... 我用的是多栏式费用明细账,16栏的,没有借方和贷方,请问月末怎么合计,怎么结转,具体在明细账本上怎么操作,谢谢 展开
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一Mo就yANG
2010-05-05 · TA获得超过241个赞
知道答主
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你账本上 当月管理费用都记完了 有个借方余额吧 然后你另起一行 在摘要上写 结转本年利润 然后将你管理费用的这个借方余额 放在这行的贷方去 这样你管理费用就平了 无余额了 然后呢 在你的本年利润明细账里面 摘要写一句 结转管理费用 然后 把那个余额 放在本年利润的借方

你们要转利润分配吗? 如果不转的话 就挂在本年利润 如果转的话 还要 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润

祝您好运
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百变精灵777
2010-05-05 · TA获得超过524个赞
知道小有建树答主
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首先费用登帐要用多栏账,选对账本后,日期、摘要、凭证号按记账凭证登录。
各费用名称按记账凭证录入。发生的金额计入名称与凭证号对应交叉的一栏即可。当月以此登完后,合计当月所发生额,再统计本年累计
多栏账是有借方跟贷方的,在每页挨着摘要的地方,你仔细看看,你按当月发生的金额,全部统计完后,另起一行,借方统计所有费用栏的总和,对应的费用栏统计当月这个费用的总和,下一行统计累计金额即可。
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502117889
2010-05-05 · TA获得超过3.9万个赞
知道大有可为答主
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月末结转
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