用友t3如何反结账反记账

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用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。
1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“CTRL+H”,弹出“恢复记账前状态已被激活”点“确定”,退出,点“总账—凭证—恢复记账前状态”,选恢复方式的第二种,输入账套主管的口令。
3、取消审核(用审核人操作):查看凭证是谁审核的,由审核人注册登录后,点“凭证-审核凭证”,找到要取消审核凭证,点“取消”即可。
小风萌萌dee16
2021-02-07 · TA获得超过1283个赞
知道大有可为答主
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反结账即取消结账
点总账,期末处理,结账。
选中取消结账的月份行。
按 Ctrl+Shift+F6组合键。
输入口令。即可。
取消记账
点总账,期末处理,对账。
组合键,Ctrl+H。
恢复记账前状态已激活。
退出,在总账的菜单-凭证菜单下拉-恢复记账前状态。
现在,选择恢复到以前的状态。
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