求教:用友U8固定资产模块如何计提折旧
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在未结账前是不存在过账的问题的,但是如果你不解决这个问题时应该是结不了固定资产账的
,到时过账时肯定是有问题的,那时你们公司总账与固定资产账每个月都会对不上的。
这处理只要在未结账之前都可以处理的。有两种办法,如果你这笔固定资产确定要入账的话:就把他生成凭证后就可以和总账对的上了,
如果你不入账在本月的话就删除你在批量制单里所对应的固定资产卡片,就可以了
如果你不解决这个问题时应该是结不了固定资产账的
这处理只要在未结账之前都可以处理的。
固定资产折旧4月新增的固定资产用友u8
4月份是不会计提折旧的,
当月新的固定资产下月计提折旧也就是说如果你本月入账生成凭证,本月也不可能计提折旧的。
,到时过账时肯定是有问题的,那时你们公司总账与固定资产账每个月都会对不上的。
这处理只要在未结账之前都可以处理的。有两种办法,如果你这笔固定资产确定要入账的话:就把他生成凭证后就可以和总账对的上了,
如果你不入账在本月的话就删除你在批量制单里所对应的固定资产卡片,就可以了
如果你不解决这个问题时应该是结不了固定资产账的
这处理只要在未结账之前都可以处理的。
固定资产折旧4月新增的固定资产用友u8
4月份是不会计提折旧的,
当月新的固定资产下月计提折旧也就是说如果你本月入账生成凭证,本月也不可能计提折旧的。
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海润
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