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如果是增值税发票,去年12月份开具,抵扣期只能是三个月,4月份做凭证就不能抵扣了。如果是普通发票,最好在今年所得税汇算前下账,调整所得税税额
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最好不要,因为已经跨年度了,应该记以前年度损益调整科目;当期费用走下期影响所得税,税务局查到不好说。如果法人或财务负责人跟税局人员关系好还行。
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应该是可以的,不过最好是及时做掉。
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