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手工账务处理
手工账务处理与计算机处理的内容基本相同(不再赘述),两者的差异,一个是手工录入,计算机计算;
另一个是“手工录,手工算”。其实,随着计算机的普及与应用,纯手工的处理方式已经不多,许多单位运用Excel,依据会计核算要求,自行设计相当的应用形式,内容包括:设置会计科目、账户;填制和录入打印记账凭证;试算平衡;生成报表等等。
计算机账务处理
有以下内容: 凭证处理;记账;结账;查询;对账。在由手工处理改为计算机处理时,需要按采用的财务软件进行系统管理的设置,包括账务初始化,科目、账户设置(与手工建账相似),自动转账、打印输出等。 计算机账务初始化主要包括会计科目和账户的设置及相应数据的录入,以保证账务的对应与衔接。
扩展资料
企业财务管理目标是企业组织财务活动、处理财务关系所要达到的根本目的,它决定着企业财务管理的基本方向,是企业财务管理工作的出发点。企业财务管理目标从它的演进过程来看,均直接反映着财务管理环境的变化,反映着企业利益集团利益关系的均衡,是各种因素相互作用的综合体现。
1、筹资管理;
2、投资管理;
3、营运资金管理;
4、利润分配管理。
参考资料来源:百度百科-企业财务管理
参考资料来源:百度百科-账务
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跟会计有关的, 初级的记记账 、算算账, 高级的还要分析公司运转, 并制定高效的管理政策。
工作规范:
1.入库前的准备。与物流公司、业务部门联系,制定接货计划,办理接货手续。
2.货物到达后,收货人员根据司机的送货单清点收货。
3.收货人员应与司机共同打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知业
务和商品主管等候处理,必要时拍照留下凭证。如货物包装状况完好,开始卸货工作。
4.卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况,确认货品的数量,包装与送货单严格
相符。任何破损、短缺必须在送货单上严格注明,并保留一份由送货司机签字确认的文
件,如事故记录单。对破损、短缺的情况须进行拍照,并及时上报经理及相关人员。收
货人员签收送货单,并填写到货登记。
5.账务管理人员协同配送、配货、整理人员共同拆除包装。先找出装箱单、财务单,按照
装箱单所记载的箱号、货号、颜色、数量逐一进行仔细清点。货品的实物与装箱单严格
一致,不一致请认真清点三次,再联系商品主管使其与出货方联系。清点完毕,仔细核
对装箱是否与财务单吻合,一致就入库,不一致以实物为准入库。
6.入库的备注必须有运输方式、货运公司、箱数、品牌、单号、付费方式。若无新到货品
的商品资料,把该商品资料信息准确的发给各商品主管建资料。建好后商品主管有告知
义务。
7.入库完成请仔细核对财务单与入库单是否一致,核对无误后通知各商品主管审核入库
单。
8.商品主管审核完成通知账务人员入库,验收入库并打印一式三联的入库单,白联随工厂
到货的财务单一起交给财务,红联账务管理员留存,黄联交库房管理人员保存。
9.对于工厂或者其他城市直接发到柜台的货品有所负责该品牌的商品主管用内部联系方
式通知账务管理员入库。入库的备注内容:运输方式、单号、付费方式、始发城市—目
的地城市。商品主管审核后入库,立即将该货做调拨单给调入专柜并备注工厂直发。
10.库房管理人员配出一家专柜,账务管理人员在配货调拨做调拨单并检查所配货品颜色、
数量、尺码是否准确。是否有多配或者漏配,请及时通知库房管理人员补足或者修正。
完整无误后出库打印一式三联的单据,
库房管理员保留黄联,
成都地区白联和红联随货,
重庆地区红联随货。
账务在发货人签字,
库房管理员在核准人签字并装箱写好专柜名称。
11.入库单的传递时间必须在两天之内到财务室。
12.退货由库房管理人员清点完毕把返修包交给账务管理人员,
退总仓的货品账务应按清点
并签字的调拨单仔细核对入库签字,账务保留白联、红联有库房管理人员保留。
13.维修包每周应返厂一次。相应的单据交财务。做好出港登记。
14.工厂无法维修的维修包和服装,已收到工厂的财务单为准。做采购退货单。
15. 员购单要在流程完成打印单据给库房管理人员发货。
16.每周周六做周统计、每月月末做月统计、库存统计。
17.盘点之前做所有的单据是否完成的检查,盘点对维修差异由账务完成。
18.调拨单入库的监控不能超过三日。
19.对所知道的销售数据、进价等相关信息进行严格保密。不能泄露。
20.对所有的数据每周进行备份。每月月末进行单据的装订集中分品牌保存,保存期满应集中统一销毁。
工作规范:
1.入库前的准备。与物流公司、业务部门联系,制定接货计划,办理接货手续。
2.货物到达后,收货人员根据司机的送货单清点收货。
3.收货人员应与司机共同打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知业
务和商品主管等候处理,必要时拍照留下凭证。如货物包装状况完好,开始卸货工作。
4.卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况,确认货品的数量,包装与送货单严格
相符。任何破损、短缺必须在送货单上严格注明,并保留一份由送货司机签字确认的文
件,如事故记录单。对破损、短缺的情况须进行拍照,并及时上报经理及相关人员。收
货人员签收送货单,并填写到货登记。
5.账务管理人员协同配送、配货、整理人员共同拆除包装。先找出装箱单、财务单,按照
装箱单所记载的箱号、货号、颜色、数量逐一进行仔细清点。货品的实物与装箱单严格
一致,不一致请认真清点三次,再联系商品主管使其与出货方联系。清点完毕,仔细核
对装箱是否与财务单吻合,一致就入库,不一致以实物为准入库。
6.入库的备注必须有运输方式、货运公司、箱数、品牌、单号、付费方式。若无新到货品
的商品资料,把该商品资料信息准确的发给各商品主管建资料。建好后商品主管有告知
义务。
7.入库完成请仔细核对财务单与入库单是否一致,核对无误后通知各商品主管审核入库
单。
8.商品主管审核完成通知账务人员入库,验收入库并打印一式三联的入库单,白联随工厂
到货的财务单一起交给财务,红联账务管理员留存,黄联交库房管理人员保存。
9.对于工厂或者其他城市直接发到柜台的货品有所负责该品牌的商品主管用内部联系方
式通知账务管理员入库。入库的备注内容:运输方式、单号、付费方式、始发城市—目
的地城市。商品主管审核后入库,立即将该货做调拨单给调入专柜并备注工厂直发。
10.库房管理人员配出一家专柜,账务管理人员在配货调拨做调拨单并检查所配货品颜色、
数量、尺码是否准确。是否有多配或者漏配,请及时通知库房管理人员补足或者修正。
完整无误后出库打印一式三联的单据,
库房管理员保留黄联,
成都地区白联和红联随货,
重庆地区红联随货。
账务在发货人签字,
库房管理员在核准人签字并装箱写好专柜名称。
11.入库单的传递时间必须在两天之内到财务室。
12.退货由库房管理人员清点完毕把返修包交给账务管理人员,
退总仓的货品账务应按清点
并签字的调拨单仔细核对入库签字,账务保留白联、红联有库房管理人员保留。
13.维修包每周应返厂一次。相应的单据交财务。做好出港登记。
14.工厂无法维修的维修包和服装,已收到工厂的财务单为准。做采购退货单。
15. 员购单要在流程完成打印单据给库房管理人员发货。
16.每周周六做周统计、每月月末做月统计、库存统计。
17.盘点之前做所有的单据是否完成的检查,盘点对维修差异由账务完成。
18.调拨单入库的监控不能超过三日。
19.对所知道的销售数据、进价等相关信息进行严格保密。不能泄露。
20.对所有的数据每周进行备份。每月月末进行单据的装订集中分品牌保存,保存期满应集中统一销毁。
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其实每个公司的账务管理员涉及都不一样,一般的话除了财务管理档案和票据等还有装订凭证呀
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账务管理员是指在财务部门工作的人员,具体分工有出纳记账核查等工作。
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管理公司现金收支。
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