用友U8 采购管理操作流程

是清华出版社的那本会计信息系统,实验教程(用友ERP-U8)里的采购操作流程... 是清华出版社的那本会计信息系统,实验教程(用友ERP-U8)里的采购操作流程 展开
 我来答
善良的杜娟1
2019-08-15 · TA获得超过6034个赞
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:5558
展开全部

1、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。

2、会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。

3、需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。

4、已生成之后,点击保存即可完成操作。

田园采采筐9727
推荐于2017-10-12 · TA获得超过220个赞
知道答主
回答量:75
采纳率:0%
帮助的人:79.2万
展开全部
1、填写采购订单/审核
2、参照采购订单生成到货单并审核
3、参照到货单生成采购入库单并审核
4、记账发票到,添置采购发票,记账
5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。
5、在存货核算中生成凭证并审核
6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核。
7、在应付款管理模块核销应付款和已付款。(核销处理)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式