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某酒厂2009年5月发生下列业务1、购进生产用的酒精,取得增值税专用发票,注明增值税为15万元,同时发生运费3万元,取得运费结算单据2、从农民手中收购玉米,支付价款10万...
某酒厂2009年5月发生下列业务
1、购进生产用的酒精,取得增值税专用发票,注明增值税为15万元,同时发生运费3万元,取得运费结算单据
2、从农民手中收购玉米,支付价款10万元,开具收购凭证
3、当月购进一台机器价值200万元,取得增值税专用发票,税额34万元
4、销售粮食白酒200吨,取得销售额360万元(不含税)
计算该酒厂应纳的增值税和消费税(所有单据已通过认证,税额允许抵扣) 展开
1、购进生产用的酒精,取得增值税专用发票,注明增值税为15万元,同时发生运费3万元,取得运费结算单据
2、从农民手中收购玉米,支付价款10万元,开具收购凭证
3、当月购进一台机器价值200万元,取得增值税专用发票,税额34万元
4、销售粮食白酒200吨,取得销售额360万元(不含税)
计算该酒厂应纳的增值税和消费税(所有单据已通过认证,税额允许抵扣) 展开
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1、进项税额=15+3*7%+10*13%+34=50.51
2、销项税额=360*17%=61.2
3、应纳增值税=61.2-50.51=10.69万元
4、应纳消费税=200*1000*2*0.5+3600000*20%=2000000+720000=920000元
2、销项税额=360*17%=61.2
3、应纳增值税=61.2-50.51=10.69万元
4、应纳消费税=200*1000*2*0.5+3600000*20%=2000000+720000=920000元
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