在用金蝶软件的时候结转损益应该在哪一步进行
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凭证录入好过账后就可以结转损益了
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根据你的补充
首先,你的凭证做错了,主营业务收入属于收入类科目,在借贷记账法中,必须将金额记入贷方,不能记入借方。
其次,你后面做的那张凭证,只是将以前年度损益调整的金额转到了未分配利润,但是,主营业务收入没有,那么,主营业务收入就还有余额。那你在做结转损益的时候,系统肯定会将主营业务收入的余额转入本年利润的。因为,损益类科目在每期期末结账前必须将余额结转为零,否则,账就不对了。
希望能帮到你。
首先,你的凭证做错了,主营业务收入属于收入类科目,在借贷记账法中,必须将金额记入贷方,不能记入借方。
其次,你后面做的那张凭证,只是将以前年度损益调整的金额转到了未分配利润,但是,主营业务收入没有,那么,主营业务收入就还有余额。那你在做结转损益的时候,系统肯定会将主营业务收入的余额转入本年利润的。因为,损益类科目在每期期末结账前必须将余额结转为零,否则,账就不对了。
希望能帮到你。
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当期期末所有凭证审核过账后再进行结转损益。
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