收承兑汇票如何做会计分录?

**单位欠我厂10万元,最近对方给了一张10万元未到期的承兑汇票,在别人家的银行我厂贴现2200元,余下97800元汇到我厂银行账上。**单位确认10万元已还清我厂。请问... **单位欠我厂10万元,最近对方给了一张10万元未到期的承兑汇票,在别人家的银行我厂贴现2200元,余下97800元汇到我厂银行账上。**单位确认10万元已还清我厂。请问我厂怎么做账呀?具体的会计分录怎么做呀?谢谢了。
贴现2200元怎么做什么分录呀
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巧米乐
推荐于2017-10-04 · 知道合伙人房产装修行家
巧米乐
知道合伙人房产装修行家
采纳数:61565 获赞数:748150
林深时见鹿,海蓝时见鲸……

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  销售商品收到银行承兑汇票时:
  借:应收票据
  贷:主营业务收入
  应交税费——应交增值税(销项税)如果前期销售商品,已经挂应收账款后,再收到银行承兑汇票时:
  借:应收票据
  贷:应收账款
九彩棒棒糖
2010-07-07 · TA获得超过325个赞
知道小有建树答主
回答量:141
采纳率:0%
帮助的人:112万
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贴现的钱做财务费用..你收到承兑汇票的时候.
借:应收票据 10w
贷:应收账款:10w
贴现时:借:银行存款 97800
财务费用 2200
贷:应收票据 10w
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低调summer
2010-07-06
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
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必须要汇票到期后才能入账的.借:银行存款 贷:应收帐款
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moteonline
2010-07-06 · TA获得超过773个赞
知道小有建树答主
回答量:1191
采纳率:0%
帮助的人:781万
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收到:
DR 应收票据 10万
CR 应收账款 10万

贴现
DR 银行存款 9。78万
财务费用 0。22万
CR 应收票据 10万。
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