请根据以上经济业务编制会计分录。

建华工厂2005年6月初“生产成本---甲产品”帐户期初余额为30200元,其中直接材料15000元,直接人工7200元,制造费用8000元。6月发生下列经济业务:1、1... 建华工厂2005年6月初“生产成本---甲产品”帐户期初余额为30200元,其中直接材料15000元,直接人工7200元,制造费用8000元。6月发生下列经济业务:
1、1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元,管理部门350元。
2、1日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产乙产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。
3、2日,用现金支付管理部门修理费120元。
4、4日,采购员赵明出差,预借差旅费600元,用现金支付。
5、5日,从银行提取现金50000元,准备发放工资。
6、5日,用现金发放职工工资50000元。
7、6日,生产甲产品领用A材料200千克,单价50元,C材料300千克,单价10元,生产车间领用C材料100千克。
8、15日,采购员赵明出差回来,报销差旅费630元,差额补付现金。
9、20日,用银行存款支付本月水费15000元,其中生产车间9000元,管理部门6000元。
10、25日,生产乙产品领用B材料200千克,单价20元,领用D材料100千克,单价40元,生产车间领用D材料50千克,管理部门领用D材料30千克。

11、26日,采购员孙岩出差,预借差旅费400元,用现金支付。
12、28日,用银行存款支付生产车间修理费1300元。
13、30日,采购元孙岩出差回来,报销差旅费380元,退回余款20元。
14、30日,用银行存款支付本月水电费30000元,其中生产车间22000元,管理部门8000元。
15、30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。
16、30日,按工资总额的14%提取职工福利费。
17、30日,计提本月固定资产折旧3800元,其中生产车间2300元,管理部门1500元。
18、30日,按甲产品和乙产品工人的工资比例分配并结转本月制造费用。
19、30日,本月生产的甲产品800件,其中完工入库的500件,月末在产品300件,在产品的成本按单位定额成本132元确定,其中直接材料费85元,直接人工23元,制造费用24元。生产的乙产品400件全部完工入库,计算并结转完工入库的生产成本。
请根据以上经济业务编制会计分录。
(请写出完工产品成本的计算过程)
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 我来答
申绮楣i1
推荐于2016-01-29
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  1、借:制造费用 300
  管理费用 350
  贷:现金 650
  2、借:生产成本-甲产品 40000
  -乙产品 6000
  管理费用 1000
  贷:原材料-A 40000
  -B 7000
  3、借:管理费用 120
  贷:现金 120
  4、借:其它应收款-赵明 600
  贷:现金 600
  5、借:现金 50000
  贷:银行存款 50000
  6、借:应付职工薪酬 50000
  贷:现金 50000
  7、借:生产成本-甲产品 13000
  制造费用 1000
  贷:原材料 - A材料 10000
  - C材料 4000
  8、借:管理费用-差旅费 630
  贷:其它应收款 600
  现金 30
  9、借:制造费用-水费 9000
  管理费用-水费 6000
  贷:银行存款 15000
  10、借:生产成本-乙产品 8000
  制造费用 2000
  管理费用 1200
  贷:原材料-B材料 4000
  D材料 7200
  11、借:其它应收款-孙岩 400
  贷:现金 400
  12、借:制造费用 1300
  贷:银行存款 1300
  13.借:管理费用-差旅费 380
  现金 20
  贷:其它应收款-孙岩 400
  14、借:制造费用-水电费 22000
  管理费用 8000
  贷:银行存款 30000
  15.借:生产成本-甲产品 20000
  -乙产品 15000
  制造费用 6000
  管理费用 9000
  贷:应付职工薪酬 50000
  16、借:生产成本-甲产品 2800
  乙产品 2100
  制造费用 840
  管理费用 1260
  贷:应付福利费 8000
  17、借:制造费用 2300
  管理费用 1500
  贷:累计折旧 3800
  18、借:生产成本-甲产品 25565.69
  -乙产品 19174.31
  贷:制造费用 44740
  19、借:库存商品-甲产品 61765.69
  -乙产品 50274.31
  贷:生产成本- 甲 61765.69
  - 乙 50274.31
miaomiaorain
2010-07-08 · TA获得超过224个赞
知道小有建树答主
回答量:127
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1.借:管理费用/办公用品 350
制造费用 300
贷:现金 650
2.借:生产成本/甲产品 40000
乙产品 6000
管理费用 1000
贷:原材料/A材料 40000
B材料 7000
3.借:管理费用/修理费 120
贷:现金 120
4.借:其他应收款/赵明 600
贷:现金 600
5.借:现金 50000
贷:银行存款 50000
6.借:应付职工薪酬/工资 50000
贷:现金 50000
7.借:生产成本/甲产品 13000
制造费用 1000
贷:原材料/A材料 10000
C材料 4000
8.借:管理费用/差旅费 650
贷:现金 50
其他应付款/赵明 600
9.借:制造费用/水费 9000
管理费用 6000
贷:银行存款 15000
10. 借:生产成本/乙产品 8000
制造费用 2000
管理费用 1200
贷:原材料/B材料 4000
D材料 7200
11.借:其他应收款/孙岩 400
贷:现金 400
12.借:制造费用/修理费 1300
贷:银行存款 1300
13.借:现金 20
管理费用/差旅费 380
贷:其他应收款 400
14.借:制造费用/水费 22000
管理费用/水费 8000
贷:银行存款 30000
15.借:生产成本/甲产品 20000
乙产品 15000
制造费用 6000
管理费用 9000
贷:应付职工薪酬/工资 50000
16.借:生产成本/甲产品 2800
乙产品 2100
制造费用 840
管理费用 1260
贷:应付职工薪酬/职工福利 7000
17.借:制造费用/折旧 2300
管理费用/折旧 1500
贷:累计折旧 3800
18.借:生产成本/甲产品 25565.714
乙产品 19174.286
贷:制造费用 44740
19.借:库存商品/乙产品 50274.29
贷:生产成本/乙产品 50274.29

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原淑琴盘戌
2020-03-27 · TA获得超过3.7万个赞
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回答量:1.4万
采纳率:35%
帮助的人:842万
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1.借:应付账款——民丰厂
35
100
  贷:在途物资——甲材料
20
000
  ——乙材料
10
000
  应交税费——应交增值税(进)
5
100
  2.借:在途物资——甲材料
20
000
  ——乙材料
10
000
  贷:原材料——甲材料
20
000
  ——乙材料
10
000
  借:原材料——甲材料
250
  ——乙材料
250
  贷:银行存款
500
  3.借:生产成本——a产品
16
000
  ——b产品
3
000
  制造费用
1
000
  贷:原材料——甲材料
16
000
  ——乙材料
4
000
  4.借:银行存款
585
000
  贷:主营业务收入——a产品
300
000
  ——b产品
200
000
  应交税费——应交增值税(销)
85
000
  5.借:库存现金
55
000
  贷:银行存款
55
000
  6.借:应付职工薪酬——工资
55
000
  贷:库存现金
55
000
  7.借:生产成本——a产品
36
000
  ——b产品
9
000
  制造费用
5
000
  管理费用
5
000
  贷:应付职工薪酬——工资
55
000
  8.借:销售费用
10
000
  贷:银行存款
10
000
  9.借:财务费用
500
  贷:银行存款
500
  10.借:制造费用
4
000
  管理费用
2
000
  贷:累计折旧
6
000
  11.借:制造费用
600
  贷:银行存款
600
  12.借:营业税金及附加
799
  贷:应交税费——应交城建税
559.30
  ——应交教育费附加
239.70
  13.借:生产成本——a产品
8
520
  ——b产品
2
080
  贷:制造费用
10
600
  14.借:库存商品——a产品
16
000
  贷:生产成本——a产品
16
000
  15.借:主营业务成本——a产品
179
220
  ——b产品
119
480
  贷:库存商品——a产品
179
220
  ——b产品
119
480
  16.借:主营业务收入——a产品
300
000
  ——b产品
200
000
  贷:本年利润
500
000
  17.借:本年利润
321
479
  贷:主营业务成本——a产品
179
200
  ——b产品
119
480
  管理费用
7
000
  销售费用
10
000
  财务费用
5
000
  营业税金及附加
799
  18.借:所得税费用
752
400
  贷:应交税费——应交所得税
752
400
  19.借:本年利润
752
400
  贷:所得税费用
752
400
  20.借:利润分配——提取法定盈余公积金
150
000
  贷:盈余公积——提取法定盈余公积金
150
000
  借:利润分配——应付股利
100
000
  贷:应付股利
100
000
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登印枝毓月
2019-08-02 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:28%
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1.借:管理费用/办公用品
350
制造费用
300
贷:现金
650
2.借:生产成本/甲产品
40000
乙产品
6000
管理费用
1000
贷:原材料/A材料
40000
B材料
7000
3.借:管理费用/修理费
120
贷:现金
120
4.借:其他应收款/赵明
600
贷:现金
600
5.借:现金
50000
贷:银行存款
50000
6.借:应付职工薪酬/工资
50000
贷:现金
50000
7.借:生产成本/甲产品
13000
制造费用
1000
贷:原材料/A材料
10000
C材料
4000
8.借:管理费用/差旅费
650
贷:现金
50
其他应付款/赵明
600
9.借:制造费用/水费
9000
管理费用
6000
贷:银行存款
15000
10.
借:生产成本/乙产品
8000
制造费用
2000
管理费用
1200
贷:原材料/B材料
4000
D材料
7200
11.借:其他应收款/孙岩
400
贷:现金
400
12.借:制造费用/修理费
1300
贷:银行存款
1300
13.借:现金
20
管理费用/差旅费
380
贷:其他应收款
400
14.借:制造费用/水费
22000
管理费用/水费
8000
贷:银行存款
30000
15.借:生产成本/甲产品
20000
乙产品
15000
制造费用
6000
管理费用
9000
贷:应付职工薪酬/工资
50000
16.借:生产成本/甲产品
2800
乙产品
2100
制造费用
840
管理费用
1260
贷:应付职工薪酬/职工福利
7000
17.借:制造费用/折旧
2300
管理费用/折旧
1500
贷:累计折旧
3800
18.借:生产成本/甲产品
25565.714
乙产品
19174.286
贷:制造费用
44740
19.借:库存商品/乙产品
50274.29
贷:生产成本/乙产品
50274.29
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哈驰皓梅淳
2020-05-20 · TA获得超过3.1万个赞
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回答量:1.1万
采纳率:30%
帮助的人:624万
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21.从银行取得短期借款100
000元,存人存款账户。
借:银行存款100
000

贷:短期借款100
000
22.甲产品1
000件完工人库,单位成本5元。
借:库存商品5
000

贷:生产成本5
000
23.以银行存款1
000元支付罚款。
借:营业外支出1
000

贷:银行存款
1000
24.以银行存款支付银行200元。
借:财务费用200

贷:银行存款200
25.用银行存款支付本季度短期借款利息6
500元(其中前两个月已预提5
000元)。
借:应付利息5
000

财务费用1
500

贷:银行存款6
500
26.计算分配本月工资,其中生产工人工资50
000元,车间管理人员工资4
000元,厂部管理人员工资30
000元,专设销售机构人员工资2
000元。
借:生产成本
50
000

制造费用

4
000
管理费用 30
000

销售费用
2
000

贷:应付职工薪酬---工资86
000
27.在财产清查中发现账外旧设备一台,估计原值20
000元,现值12
000元。
借:固定资产
20
000

贷:累计折旧
8
000

待处理财产损溢12
000
28.将本年亏损30
000元转入利润分配账户(要求写出利润分配账户的明细账户)。
借:利润分配----未分配利润30
000
贷:本年利润
30
000
29.本月计提固定资产折旧5
000元,其中车间生产设备折旧费4000元,管理部门办公设备折旧费1
000元。

借:制造费用4
000

管理费用1
000

贷:累计折旧5
000
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