小规模纳税人增值税申报表其他免税销售额栏是直接填开发票金额吗?

种植业,是申请了增值税免税的,开票是开电子发票的,但填写报表时,第12栏其他免税销售如果填了开票金额,下面17栏又会显示3个点的税额,这样不是增加了金额吗?那到底是填写不... 种植业,是申请了增值税免税的,开票是开电子发票的,但填写报表时,第12栏其他免税销售如果填了开票金额,下面17栏又会显示3个点的税额,这样不是增加了金额吗?那到底是填写不含3点金额还是填写开票金额? 展开
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是。

按照《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定,现将小规模纳税人月销售额10万元以下(含本数)免征增值税政策若干征管问题公告如下:

一、小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。

小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

二、适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额确定是否可以享受本公告规定的免征增值税政策。

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关栏次,填写差额后的销售额。

扩展资料:

小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。其应纳税额计算方式为:

应纳税额=销售额×征收率

由于小规模纳税人在销售货物或应税劳务时,一般只能开具普通发票,取得的销售收入均为含税销售额。所以在计算应纳税额时,必须将含税销售额换算为不含税的销售额后才能计算应纳税额。

小规模纳税人销售货物或应税劳务采用销售额和应纳税额合并定价方法的,按下列公式计算销售额:销售额=含税销售额/(1+征收率)

小规模纳税人一般只能开具普通发票,不可以开具增值税专用发票。但如果小规模纳税人向一般纳税人销售货物或应税劳务,购货方要求销货方提供增值税专用发票时,税务机关可以为其代开增值税专用发票。

参考资料来源:百度百科-小规模纳税人

百度网友4475d87
2019-01-17 · TA获得超过236个赞
知道小有建树答主
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免税销售额不等于没有税率,你填写12栏的时候需要填写不含税金额(含税/1.03=不含税);税金会自动生成在17栏。是不需要缴纳增值税的。如果在15栏与22栏有金额的才需要缴税。
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金剑走偏锋
2019-01-17 · 知道合伙人金融证券行家
金剑走偏锋
知道合伙人金融证券行家
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从事财务工作20年,其中增值税一般纳税人从业经历10年。

向TA提问 私信TA
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纳税申报表里填写的是不含税收入,增值税再填写减免。
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