这道会计分录怎么做

 我来答
老巷DI
2020-04-01 · TA获得超过163个赞
知道答主
回答量:168
采纳率:97%
帮助的人:52.4万
展开全部
1。企业销售产品一批,价款82000元,增值税销项税额13940元,货款及税款尚未收到。借:应收账款95940贷:应交税费-应交增值税(销项税额)13940贷:主营业务收入820002。企业按合同发出产品一批,价款120000元,增值税销项税额20400元,以银行存款代垫运费2500元,该款项已于上月预收,预收金额10000元。借:应收账款132900借:预收账款10000贷:应交税费-应交增值税(销项税额)20400贷:主营业务收入1200003。企业以银行存款支付销售部门销售产品的运杂费800元,广告费1000元。借:销售费用-运杂费800借:销售费用-广告业务费1000贷:银行存款18004。企业以银行存款支付本季度的短期借款利息1200元,其中10月分和11月分两个月已分别预提400元。借:财务费用-利息支出800借:应付利息400贷:银行存款12005。月末,结算本月应付行政管理部门人员的工资20000元,应计提福利费2800元。借:管理费用-工资20000 贷:应付职工薪酬20000借:管理费用-福利费2800贷:应付福利费2800(新准则已取消该科目,福利费可以不计提,按实列支,在薪酬总额的14%范围内可以税前扣除)6。月末,按规定计算出应由销售产品负担的税金及附加2280元。借:营业税金及附加2280贷:应交税费-城建税、教育费附加、地方教育费附加、防洪护堤费等2280 7。月末结转已销售产品的生产成本112000元。借:主营业务成本112000贷:库存商品1120008。经批准,企业转销售盘盈固定资产净值16000元和盘盈的材料价值300元。借:银行存款16300贷:营业外收入163009。月末,结转各项收入,费用账户的本期发生额(或余额)并计算本期的利润总额。借:主营业务收入202000借:营业外收入16300贷:本年利润218300借:本年利润139680贷:销售费用1800贷:财务费用800贷:管理费用22800贷:营业税金及附加2280贷:主营业务成本112000本期利润总额=218300-139680=78620 10。根据企业的利润总额计算企业本期应交纳的所得税(所得税率为33%)并结转所得税费用,计算企业本期净利润。借:所得税费用25944.60贷:应交税费-应交所得税25944.60借:本年利润25944.60贷:所得税费用25944.60借:本年利润52675.40贷:利润分配-未分配利润52675.40
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式