事业单位收到发票没付款如何入账作会计分录?

我们是事业单位,赊购取暖用煤,发票已开但没有付款,请问如何入账?怎样做会计分录?事业单位没有原材料一说,所以别告诉我说应该借原材料(就是借方不知道该如何做)贷应付款自己做... 我们是事业单位,赊购取暖用煤,发票已开但没有付款,请问如何入账?怎样做会计分录?事业单位没有原材料一说,所以别告诉我说应该借 原材料(就是借方不知道该如何做)贷 应付款自己做了一个分录借 事业支出(款没付,先支出总觉得不对)贷 应付款请指点,谢谢! 展开
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匿名用户
推荐于2017-12-16
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我觉得你做的分录事业支出好像有点牵强吧,倒不如楼上说的,看你的用途归类,我觉得做福利费最好,但款没付做支出这是可以,比如我去买了办公用品,但是还没付账,也可以做为管理费用,然后再记入应付账款(或其他应付款)不是说没付款就不能做支出的
小蛮子87
推荐于2016-05-12 · TA获得超过6.2万个赞
知道大有可为答主
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事业单位使用收付实现制原则,收到发票没付款补做账。
收付实现制(cash basis/Accounting on the cash basis/Cash basis of accounting)又称现金制或实收实付制是以现金收到或付出为标准,来记录收入的实现和费用的发生。按照收付实现制,收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否,紧密地联系在一起。换言之,现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用,而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
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匿名用户
2013-11-16
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来到发票直接走账就行,不必顾虑太多记得有这吗事就行,到时候让你家领导付账就完事了!~
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匿名用户
2013-11-16
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借:低耗(管理费用,福利费等科目都可以 看你怎么解释其用途和归类) 贷:应付账款
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匿名用户
2013-11-16
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你的分录对。
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