公司审计,需要注意哪些方面
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1、第一个方面是重视企业的内控是否存在缝隙 审计办法:查看凭据,是否严厉依照公司的付款批阅准则履行,在此过程中反过来也能探求公司付款批阅准则是否存在不合理或许存在缝隙的当地。 这类审计,能够不断完善公司的财务管理准则以及准则的履行情况,对于发现公司内控缝隙、添补缝隙、纠正以及防备很有协助。
2、第二个方面是账务处理是否合理、合法 审计办法:对于小公司,主张全面查看凭据;对于凭据量大的公司主张重要性把握,从报表层次重要性细化到科目层次重要性水平,要点的细查,非要点的粗查。 检查的要点是账务处理是否契合企业会计准则的规范,后附单据是否充沛、合法,是否能合理解释经济事务。
3、检查税务危险,提出税务危险提示及整改办法,重视税务筹划的空间。 比方:取得餐饮发票、日用品发票,一般只能入事务招待费,而取得会议费发票并补充会议纪要、报到表等可入会议费,全额扣除,取得办公用品发票和清单,也可全额扣除;再比方国庆节 发现金福利需计入计缴个税,而作为高温补贴,只要在规范范围内,则是免税的。
2、第二个方面是账务处理是否合理、合法 审计办法:对于小公司,主张全面查看凭据;对于凭据量大的公司主张重要性把握,从报表层次重要性细化到科目层次重要性水平,要点的细查,非要点的粗查。 检查的要点是账务处理是否契合企业会计准则的规范,后附单据是否充沛、合法,是否能合理解释经济事务。
3、检查税务危险,提出税务危险提示及整改办法,重视税务筹划的空间。 比方:取得餐饮发票、日用品发票,一般只能入事务招待费,而取得会议费发票并补充会议纪要、报到表等可入会议费,全额扣除,取得办公用品发票和清单,也可全额扣除;再比方国庆节 发现金福利需计入计缴个税,而作为高温补贴,只要在规范范围内,则是免税的。
2017-10-26 · 百度知道合伙人官方认证企业
智立人力资源管理
甘肃智立人力资源管理有限公司是一家2016年9月成立的公司,公司目前的营业范围有:人力资源信息咨询;人才测评服务;职业规划服务;职业介绍服务;人才供求信息的收集、整理、储存、发布服务;家政服务;
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1、企业营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证、行业资质复印件;
2、委托协议书签字、盖章;审计有关事项说明签字、盖章(提供统一格式);
3、企业基本情况简介、企业内部机构设置图(纸质及电子版);
4、企业内部财务核算制度复印件;企业内部控制制度调查表(提供统一格式);
5、基准日财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表、相关附表、汇总报表分户表;
6、基准日所有资产负债明细表,包括电子表格;
7、现金:现金盘点表、现金失盗或费用专项说明、并复印未入帐费用借条;
8、银行存款:对帐单、调节表复印件,银行询证函;明细表提供每个帐户开户行、帐号、余额;
9、应收帐款、预付帐款、其他应收款:明细表提供每个单位名称、发生时间(以最后一笔发生时间填列)、款项内容、余额;并进行函证,坏帐损失提供相关证明文件;内部人员借款可以确认的列表、借款人签字认可;
1、企业营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证、行业资质复印件;
2、委托协议书签字、盖章;审计有关事项说明签字、盖章(提供统一格式);
3、企业基本情况简介、企业内部机构设置图(纸质及电子版);
4、企业内部财务核算制度复印件;企业内部控制制度调查表(提供统一格式);
5、基准日财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表、相关附表、汇总报表分户表;
6、基准日所有资产负债明细表,包括电子表格;
7、现金:现金盘点表、现金失盗或费用专项说明、并复印未入帐费用借条;
8、银行存款:对帐单、调节表复印件,银行询证函;明细表提供每个帐户开户行、帐号、余额;
9、应收帐款、预付帐款、其他应收款:明细表提供每个单位名称、发生时间(以最后一笔发生时间填列)、款项内容、余额;并进行函证,坏帐损失提供相关证明文件;内部人员借款可以确认的列表、借款人签字认可;
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问:审计公司是做什么的
答:审计公司顾名思义,审计就是主要的工作内容。
审计最终的目的是发现问题,涉及钱款、权利的工作岗位都有可能滋生腐败,审计说白了就是监督财务方面的真实性以及合规性。一般性的审计公司是独立于被审计单位的机构,企业做的审计一般性都需要请第三方审计机构进行审计。
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
“内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取一种系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。”
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答:审计公司顾名思义,审计就是主要的工作内容。
审计最终的目的是发现问题,涉及钱款、权利的工作岗位都有可能滋生腐败,审计说白了就是监督财务方面的真实性以及合规性。一般性的审计公司是独立于被审计单位的机构,企业做的审计一般性都需要请第三方审计机构进行审计。
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
“内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取一种系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。”
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