同一张发票多开了一张咋办
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多开了一张普通发票:
1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红;
2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红;
3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联).
多开的增值税发票:
1·如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字发票很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下.
2·如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字发票证明,如果对方据不执行,可以向对方国税局举报.
多开一张发票的后果:
属于虚开票是违法的,希望你们并不知情,那么你们毫无疑问被人阴了,这是事实.
说真的你们公司相当混乱,作为一名会计居然不知道对方是否支付款项.你该给你们单位领导提提意见了,完善下财务制度.最起码的购销业务的支付明细应该让你知道啊,否则你杂做账呢!
我不知道你说的你们开的发票是增值税普通发票还是专票,我就假设这里是专票了.首先你得确认对方是否未收到第一张发票,
假如对方真未收到该第一张发票的,即没有认证.那你直接向你们当地税务局递交红字申请单,等待审批,而后才能开具红字发票;
假如对方其实已经收到第一张发票,而骗你们说没有收到,这就属于虚假的业务而给对方多开具发票.你现在能做什么? 你想开红字发票冲销,但是税务局会问你凭什么.你把原因说了,人家还会说你都不知道对方收到没收到就虚开发票,也不把第一张发票开了红字冲销,就开第二张发票,帮助对方逃税那是违法的.当今最好的办法就是让对方向你们补款.
对于这种情况你在给对方开第二张发票时,你必须确认'先'把第一张发票开红字冲销了,否则吃亏的永远是你自己.
假如是增值税普通发票,你得告知税务机关,专管员,并将此遗失发票的相关信息在税务登记报上刊登,然后开红字直接冲销就行.很可能你们还将受到小小的罚款..
最后补充一点,你们是怎么给对方邮寄发票的,如果真的发票丢失了,你们应该向邮寄发票的单位索赔损失!
1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红;
2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红;
3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联).
多开的增值税发票:
1·如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字发票很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下.
2·如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字发票证明,如果对方据不执行,可以向对方国税局举报.
多开一张发票的后果:
属于虚开票是违法的,希望你们并不知情,那么你们毫无疑问被人阴了,这是事实.
说真的你们公司相当混乱,作为一名会计居然不知道对方是否支付款项.你该给你们单位领导提提意见了,完善下财务制度.最起码的购销业务的支付明细应该让你知道啊,否则你杂做账呢!
我不知道你说的你们开的发票是增值税普通发票还是专票,我就假设这里是专票了.首先你得确认对方是否未收到第一张发票,
假如对方真未收到该第一张发票的,即没有认证.那你直接向你们当地税务局递交红字申请单,等待审批,而后才能开具红字发票;
假如对方其实已经收到第一张发票,而骗你们说没有收到,这就属于虚假的业务而给对方多开具发票.你现在能做什么? 你想开红字发票冲销,但是税务局会问你凭什么.你把原因说了,人家还会说你都不知道对方收到没收到就虚开发票,也不把第一张发票开了红字冲销,就开第二张发票,帮助对方逃税那是违法的.当今最好的办法就是让对方向你们补款.
对于这种情况你在给对方开第二张发票时,你必须确认'先'把第一张发票开红字冲销了,否则吃亏的永远是你自己.
假如是增值税普通发票,你得告知税务机关,专管员,并将此遗失发票的相关信息在税务登记报上刊登,然后开红字直接冲销就行.很可能你们还将受到小小的罚款..
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