增值税的会计分录
每个月的月底是不是都的计提销项税(有收入时),然后结转未交增值税,下个月交齐后在冲减未交增值税?...
每个月的月底是不是都的计提销项税(有收入时),然后结转未交增值税,下个月交齐后在冲减未交增值税?
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5个回答
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企业进货时计
借:库存商品(原材料等)
应交税费——应交增值税(进项税金)
贷:应付账款(银行存款等)
企业销货时计
借:银行存款(应收账款等)
贷:主营业务收入(其他业务收入等)
应交税费——应交增值税(销项税金)
纳税时计
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
借:库存商品(原材料等)
应交税费——应交增值税(进项税金)
贷:应付账款(银行存款等)
企业销货时计
借:银行存款(应收账款等)
贷:主营业务收入(其他业务收入等)
应交税费——应交增值税(销项税金)
纳税时计
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
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企业因销售商品、产品、提供劳务等开出增值税专用发票时,按专用发票上注明的销售额和增值税额
借:银行存款(或“现金”或“应收账款”)
贷:主营业务收入
应交税金———应交增值税(销项税额)
借:银行存款(或“现金”或“应收账款”)
贷:主营业务收入
应交税金———应交增值税(销项税额)
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借:银行存款\应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
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?? 没有提啊 你要做什么的会计分录啊
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