收到固定资产,款已付,发票未收到。如何做账务处理?

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创作者jfOdFIFvCk
2020-02-18 · TA获得超过3.7万个赞
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固定资产如果已经安装并使用了,可以暂估价入账,等发票到后,如果有差异,调整资产原值,如果差异较小,折旧不用调整,如果差异较大(超过原值的10%),就要调整折旧额了。
如果资产还未使用,建议暂不入账,因为固定资产不像存货,一旦调整要用追溯调整法,涉及期初金额也要一并调整,比较麻烦。
创作者a8bvvxHDLT
2019-12-03 · TA获得超过3.7万个赞
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没有发票的话,是不能入帐的,找什么样的发票可以抵,还要根据你们公司的实际情况
收到别人帮你们代收的款项,应该冲减你们的应收帐款,当时欠你们款项的时候,你们入帐怎么做的,现在冲减就行了,其它的分录都对的。
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