要求:编制下列经济业务的会计分录

1、11月2日,填报应缴税费缴款书,缴纳上月应缴未缴的增值税1800元,已通过银行户划出。2、11月3日,公司购入甲材料一批,收到的增值税专用发票所列价款为130000元... 1、11月2日,填报应缴税费缴款书,缴纳上月应缴未缴的增值税1800元,已通过银行户划出。
2、11月3日,公司购入甲材料一批,收到的增值税专用发票所列价款为130000元,增值税税额为22100元;供应单位代垫运杂费2100元,其中运输费为1800元,货款通过开户银行采用汇兑结算方式支付。
3、11月5日,公司遭受水灾,经盘点清查,发现库存甲材料毁损800千克,实际成本为44800元,应负担增值税税额为7616元。
4、11月8日,公司销售产品一批,货款为700000元,增值税税额为119000元,提货单、增值税专用发票等结算凭单已交给购货方,收到期限为3个月商业承兑汇票1张。
5、11月10日,工程建设领用生产用材料30000元,应负担增值税5100元,领料凭证等已办妥。
6、结转逾期未退还的包装物押金836元,适用增值税税率为17%
7、11月11日,在建工程领用本公司产品一批,实际成本为20000元,销售价格为30000元,增值税税率17%。有关领用手续已办妥,凭证单据也已收到。
8、11月12日,接供电局开户行通知,公司应付本季度电费62000元,增值税专用发票所列增值税税额为10540元,价税款共计72540元。款项从公司存款账户中划出,有关银行结算凭单均已收到。
9、11月12日,公司将一批产品用于对外股权投资,协议已签订,联营期限为5年,产品实际成本为600000元,公允价格为700000元,增值税税率为17%。通过验资手续,公司开出增值税专用发票,有关产品提交手续已办妥。
10、11月16日,收到代销商品的代销清单,销售产品5台,每台40000元,增值税税率为17%,对方按价款的5%收取手续费,收到支票1张存入银行。
11、随同产品出售一批单独计价的包装物,应收取包装物价款为700元,开出普通发票,款项均未收到。
12、11月16日,将价值180000元(税务机关认定的计税价格为200000元)的5台产品,无偿捐赠给灾区。
13、11月24日,生产加工一批新产品450件,成本价为380元/件(无同类产品市场价格),全部售给本企业员工,取得销售额171000元。
14、工厂因火灾烧毁一批自制产成品,其制造成本为60000元,其中原材料成本为40000元,该材料适用的增值税税率为17%。根据保险部门核批,该批发生自然灾害的产成品应取得保险赔款10000元。
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zhuli01
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1借:应交税费-应交增值税-已交增值税 1800
贷:银行存款 1800
2.借:原材料-甲材料130000
应交税费-应交增值税-进项税22100
应付账款 2100
贷:银行存款 154200
3.借:待处理财产损溢 44800
贷:原材料 44800
4借:应收票据 819000
贷:主营业务收入 700000
应交税费-应交增值税-销项税119000
5.借:在建工程 35100
贷:原材料 30000
应交税费-应交增值税-进项税转出 5100
6.借:其他应付款-包装物押金 836
贷:其他业务收入 714.53
应交税费-应交增值税-销项税 121.47
7借:在建工程 35100
贷:主营业务收入 30000
应交税费-应交增值税-销项税 5100
借:主营业务成本 20000
贷:库存商品 20000
8.借:制造费用-电费 62000
应交税费-应交增值税-进项税 10540
贷:银行存款 725400
9.借:长期股权投资 819000
贷:主营业务收入 700000
应交税费-应交增值税-销项税 11900
借:主营业务成本 600000
贷:库存商品 600000
10借:银行存款 222300
销售费用-手续费 11700
贷:主营业务收入 200000
应交税费-应交增值税-销项税 3400
11.借:应收账款 700
贷:其他业务收入 598.29
应交税费-应交增值税-销项税 101.71
12.借:营业外支出 23400
贷:主营业务收入 200000
应交税费-应交增值税-销项税 3400
借:主营业务成本 180000
贷:库存商品 180000
13.借:应付职工薪酬-福利费 171000
贷:主营业务收入 146153.85
应交税费-应交增值税-销项税 24846.15
借:主营业务成本 171000
贷:库存商品 171000
14借:其他应收款-保险公司 10000
营业外支出  36800
贷:原材料 40000
应交税费-应交增值税-进项税转出 6800
这题太多了,答了三次才答完
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