
金蝶K3从财务软件供应链上月做了暂估入库处理,本月收到的发票与暂估金额不一致,供应链系统和总账怎处理
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你要先在系统设置下核算系统选项里查下你的供应链暂估处理是采用单到冲回的方式还是月初一次性冲回
如果是单到冲回,那你直接把你收到的发票录入审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽,系统会将原入库单据冲回,并按照你发票的金额自动生成一张正式的入库单据。
如果是月初一次性冲回,那你先录入这张发票,审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽,系统会在月末处理时将原入库单据冲回,并自动生成正确的新入库单据。
把所有冲红的和新生成的单据都生成凭证传递到总帐,财务帐和业务帐就对上了。
如果是单到冲回,那你直接把你收到的发票录入审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽,系统会将原入库单据冲回,并按照你发票的金额自动生成一张正式的入库单据。
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把所有冲红的和新生成的单据都生成凭证传递到总帐,财务帐和业务帐就对上了。
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做凭证冲回上月做的暂估入账,再按发票上的实际金额制作凭证。
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系统会自动处理的
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尊敬的客户,您好:
暂估业务在金蝶系统中根据不同的参数设置有不同的处理方法,为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA
感谢您对金蝶公司的支持!
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