预收部分货款后发化的会计分录?

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华尔街17
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预收部分货款后发化的会计分录?

根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十三条规定: 条例第十九条第(一)项规定的销售货物或者应税劳务的纳税义务发生时间,按销售结算方式的不同,具体为:
(四)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天;
结合现行企业会计准则应用指南规定,贵公司应当做如下账务处理。
1、收到预收款
借:银行存款
贷:预收账款-某公司
2、发货后,确认收入
借:应收账款-某公司[货物价款-预收款]
借:预收账款-某公司
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
3、收到所欠余款
借:银行存款
贷:应收账款-某公司

货款234000.已经预收了20000.会计分录怎

借:银行存款 20000
贷:预收帐款 20000
借:原材料200000
借:应交税费——应交增值税(进项税)34000
贷:应付帐款214000
贷:预收帐款20000

预收货款和代垫运费会计分录如何写?

1、预收货款
借:现金/银行存款
贷:预收账款
2、代垫运费
借:应收账款/其他应收款
贷:现金

货款5500,之前预收亍30000,尾款未到,货已发.会计分录怎么做

货款是否写少了一个零?应该是55000元。是的话,会计分录:
借:预收账款 30000
应收账款 25000
贷:主营业务收入 47008.55
应交税费-应交增值税 7991.45(假设增值税税率是17%)

向某公司发货,款已预收的会计分录

您好,会计学堂林老师为您解答
借:银行存款 贷:预收帐款
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收到某商场预购货款的会计分录

收到某商场的预购货款会计分录是:
借:银行存款
贷:预收账款-某商场
预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。一般包括预收的货款、预收购货定金等。企业在收到这笔钱时,商品或劳务的销售合同尚未履行,因而不能作为收入入账,只能确认为一项负债,即贷记“预收账款”账户。企业按合同规定提供商品或劳务后,再根据合同的履行情况,逐期将未实现收入转成已实现收入,即借记“预收账款” 账户,贷记有关收入账户。预收账款的期限一般不超过1 年,通常应作为一项流动负债反映在各期末的资产负债表上,若超过1 年(预收在一年以上提供商品或劳务)则称为“递延贷项”,单独列示在资产负债表的负债与所有者权益之间。

预收p公司货款x元,会计分录要怎么做?急用,求解

借:银行存款
贷:预收账款

货款有部分未收齐,会计分录怎样处理?

借:应收账款 400
银行存款 5600
贷:营业收入 6000
反之:
借:应收账款 -400
银行存款 6400
贷:营业收入 6000

收到前欠货款会计分录

收到了欠款后,银行存款增加(记借方),应收账款减少(记贷方),分录如下。

借:银行存款             23400

贷:应收账款             23400

1、企业计提工资时:

工资(含个人缴纳部分社保和公积金)先计提,计入相关费用。

借:管理费用等——工资

贷:应付职工薪酬——工资

2、企业发放工资时:

借:应付职工薪酬——工资

贷:银行存款等 (实际发的工资)

其他应付款——社保 (扣除个人缴纳部分的社保和公积金)

应交税费——个人所得税 (扣除个税部分)

3、企业计提单位缴纳的社保及公积金时:

借:管理费用——社保 (社保和公积金)

贷:应付职工薪酬——社保 (含公积金)

4、企业缴纳社保和公积金时:

借:应付职工薪酬——社保

其他应付款——社保

贷:银行存款等

预收温馨衣柜店货款5万元现金的会计分录怎么写

借:库存现金50000
贷:预收账款——温馨衣柜店 50000
借:银行存款50000
贷:库存现金50000

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