银行有一笔进账,但是此笔进账我们没有开发票,该怎么做账?????急急急急!!!!

已经进账了,回单也拿回来了,但是我们没有开发票,怎么做账不会再开发票了,因为我们找了代开发票的,税点低一点。。。。票已交过去,就是不是我们开的。。。。。... 已经进账了,回单也拿回来了,但是我们没有开发票,怎么做账
不会再开发票了,因为我们找了代开发票的,税点低一点。。。。 票已交过去,就是不是我们开的。。。。。
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走向未来99

推荐于2016-02-20 · 知道合伙人金融证券行家
走向未来99
知道合伙人金融证券行家
采纳数:14476 获赞数:48295
毕业于东北财经大学(自考)会计学,从事会计工作20年,2003年取得会计中级资格证书。

向TA提问 私信TA
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1.公司收到进款,未开发票时,做分录:
借:银行存款
贷:预收账款-XX单位
2.货物发出,并开具增值税发票时,分录如下:
借:预收账款-XX单位
贷:主营业务收入
贷:应交税金-应交增值税(销项税)
zyxi1962
2010-09-03 · TA获得超过1129个赞
知道小有建树答主
回答量:641
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帮助的人:248万
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按无票收入正常入账,或开具发票确认销售收入
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0713wx
2010-09-03 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:90
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看你想不想开发票的了
不开发票的话
借:银行存款 贷:其他应付款

如果估计以后要开发票的话
借:银行存款 贷:预收帐款
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wgenjie
2010-09-03 · TA获得超过9770个赞
知道大有可为答主
回答量:3329
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先挂往来,可以记:预收账款、其他应付款等
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范少锋知道
推荐于2017-11-23
知道答主
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如果确定不再开具发票,做如下分录:
1、借:银行存款
贷:其它应付款-XXX公司
2、让本单位的某位业务员出具一份代收货款单据,注明是支付XXX公司的货款,以现金形式冲减XXX公司往来帐:
借:其它应付款-XXX公司
贷:现金
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