
关于金蝶K3核销的问题 10
最近在学习K3的财务,对于这个应收应付中的核销不是很了解,有几个问题,请大侠赐教:一:收款单核销,我知道是指应收单与收款单之间的核销,但我不清楚这个上核销是做什么动作呢?...
最近在学习K3的财务,对于这个应收应付中的核销不是很了解,有几个问题,请大侠赐教:
一:收款单核销,我知道是指应收单与收款单之间的核销,但我不清楚这个上核销是做什么动作呢?对核销这两张单据有什么影响呢,对财务记录有什么影响?可否举个例子说明一下!
二:还有像预收冲应收,这个上是怎么冲的呢,比如预收了100,已经收款了,应收总共是200,那现在应收要怎么做?只有一方有余额这句是怎么理解的呢?可否举个例子,最好是像其它的几种核销方法也可以。
三:如果核销中,有负的金额的要怎么核销呢 展开
一:收款单核销,我知道是指应收单与收款单之间的核销,但我不清楚这个上核销是做什么动作呢?对核销这两张单据有什么影响呢,对财务记录有什么影响?可否举个例子说明一下!
二:还有像预收冲应收,这个上是怎么冲的呢,比如预收了100,已经收款了,应收总共是200,那现在应收要怎么做?只有一方有余额这句是怎么理解的呢?可否举个例子,最好是像其它的几种核销方法也可以。
三:如果核销中,有负的金额的要怎么核销呢 展开
1个回答
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1、核销,是指建立收款单据与应收单据的关联关系,这样,在账龄分析、往来对账等查询功能中,就能方便查看那笔业务已经收款,那笔业务还未收款。
2、业务是预收款,对方先付款,做预收处理,发货后,应收中录入销售发票,作为应收,财务上可以合并借预收,但往来里面,是需要进行预收冲应收操作的,告诉系统,此笔业务,属于预收业务,这样,往来对账中,就可以非常明确显示业务的具体情况。只有一方有余额你可以跳过,你要从业务上想问题,别从软件上想。、
3、负金额?你说的是什么不懂。如果是销售发票为红字,那么,需要将红字的和篮字的销售发票进行业务处理。
总之,不要看哪些功能是做什么的,而通过你实际业务往软件上靠。软件很多功能是为了处理其他单位的特殊问题的,一定要抓住重点。
2、业务是预收款,对方先付款,做预收处理,发货后,应收中录入销售发票,作为应收,财务上可以合并借预收,但往来里面,是需要进行预收冲应收操作的,告诉系统,此笔业务,属于预收业务,这样,往来对账中,就可以非常明确显示业务的具体情况。只有一方有余额你可以跳过,你要从业务上想问题,别从软件上想。、
3、负金额?你说的是什么不懂。如果是销售发票为红字,那么,需要将红字的和篮字的销售发票进行业务处理。
总之,不要看哪些功能是做什么的,而通过你实际业务往软件上靠。软件很多功能是为了处理其他单位的特殊问题的,一定要抓住重点。

2024-02-29 广告
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