
求助:这个会计分录怎么做?
1.公司持有兰江公司股票为随哦是准备变现的,账面余额156000元,已提减值准备10000元。现予以出售,扣除相关税费后,实际取得收入167000元,款已存入存款户。2....
1.公司持有兰江公司股票为随哦是准备变现的,账面余额156000元,已提减值准备10000元。现予以出售,扣除相关税费后,实际取得收入167000元,款已存入存款户。
2.结转出售固定资产的净收益6500元。
3.分配结转本月应付工资92000元,其中车间生产工人工资50000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员工资20000元,医务福利人员工资4000元,长期病假人员工资8000元。(这题主要是我不知道"医务福利人员工资"和“长期病假人员工资”应记入哪个分录) 展开
2.结转出售固定资产的净收益6500元。
3.分配结转本月应付工资92000元,其中车间生产工人工资50000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员工资20000元,医务福利人员工资4000元,长期病假人员工资8000元。(这题主要是我不知道"医务福利人员工资"和“长期病假人员工资”应记入哪个分录) 展开
7个回答
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把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。
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问题1
借:银行存款167000
短期投资跌价准备10000
短期投资156000
贷:投资收益21000
问题2
借:固定资产清理6500
贷:营业外收入6500
问题3既然是是分配结转,长期病假本应按在岗岗位分配,但题目没有给出,我认为应是这样:
借:生产成本 60000
管理费用 28000
应付福利费 4000
贷:应付工资 92000
借:银行存款167000
短期投资跌价准备10000
短期投资156000
贷:投资收益21000
问题2
借:固定资产清理6500
贷:营业外收入6500
问题3既然是是分配结转,长期病假本应按在岗岗位分配,但题目没有给出,我认为应是这样:
借:生产成本 60000
管理费用 28000
应付福利费 4000
贷:应付工资 92000
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借:银行存款167000
借:短期投资跌价准备10000
贷:短期投资156000
贷:投资收益21000
借:固定资产清理6500
贷:营业外收入6500
均作为应付福利费核算
借:短期投资跌价准备10000
贷:短期投资156000
贷:投资收益21000
借:固定资产清理6500
贷:营业外收入6500
均作为应付福利费核算
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借:银行存款167000
短期投资跌价准备10000
贷:短期投资156000
投资收益21000
计提工资时
借:应付福利费
贷:应付工资
实际支付时 为避免借和贷同为应付福利费
应该 借:管理费用
贷:应付福利费
短期投资跌价准备10000
贷:短期投资156000
投资收益21000
计提工资时
借:应付福利费
贷:应付工资
实际支付时 为避免借和贷同为应付福利费
应该 借:管理费用
贷:应付福利费
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2020-10-20 · 百度认证:高顿教育官方账号

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会计分录怎么做
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