关于增值税发票的问题
我开了10万块的增值税发票出去又收到10万块的增值税发票回来抵扣都是价税合计的金额哈请问这种情况我一共会多交多少税?谢谢...
我开了10万块的增值税发票出去
又收到10万块的增值税发票回来抵扣
都是价税合计的金额哈
请问这种情况我一共会多交多少税?
谢谢 展开
又收到10万块的增值税发票回来抵扣
都是价税合计的金额哈
请问这种情况我一共会多交多少税?
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7个回答
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先要看你是不是一般纳税人,如果你不是一般纳税人,根本不涉及进项税抵扣,收多少发票进来都不影响你的应交增值税计算,应交增值税=10万/(1+3%)*3%
如果你是一般纳税人,收到的是增值税专用发票,认证无误,可以当期申报抵扣,且收到的发票的税率是17%,那么进项税=销项税,当期不需要缴纳增值税。
如果你收到的增值税专用发票是3%税率的(即税务局代开),当期认证相符并申报抵扣,应交增值税=10万/(1+17%)*17%-10万/(1+3%)*3%。
如果你是一般纳税人辅导期,当期认证的不得当期抵扣,当期开票的必须当期交税,那么当期应交增值税=10万/(1+17%)*17%
如果你是一般纳税人,收到的是增值税专用发票,认证无误,可以当期申报抵扣,且收到的发票的税率是17%,那么进项税=销项税,当期不需要缴纳增值税。
如果你收到的增值税专用发票是3%税率的(即税务局代开),当期认证相符并申报抵扣,应交增值税=10万/(1+17%)*17%-10万/(1+3%)*3%。
如果你是一般纳税人辅导期,当期认证的不得当期抵扣,当期开票的必须当期交税,那么当期应交增值税=10万/(1+17%)*17%
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如果你的企业是一般纳税人,那么税率都是17个点,增值税专用发票能抵扣进项税金,而增值税普通发票不能抵扣进项税金。
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区别在于:增值税专用票是17%的税率.而增值税普通发票是6%的税率.这是我所知道的.看能不能帮到你.
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认证无误,而且你是一般纳税人(不是辅导期)的话,0
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进销均为:10/1.17*0.17
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