请问增值税的问题
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不是。
产品税率是17%的话,不含税的价格为8000的产品,如果没有进项抵扣的话,税款应该是1360元(8000×17%);运费2000元,如果另开发票,税率不到6%,即,不到120元。应交增值税合计不到1500元。
仅供参考。
产品税率是17%的话,不含税的价格为8000的产品,如果没有进项抵扣的话,税款应该是1360元(8000×17%);运费2000元,如果另开发票,税率不到6%,即,不到120元。应交增值税合计不到1500元。
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运费通常都是含税的,要折算为无税计算。即销项税额=(8000+2000/1.17)*17%=1650.60元,至于应交增值税还要用销项税额扣除当期的进项税额以后来确定!如果,当期进项为0,那么应交增值税=销项税额。
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增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。
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假如运费是买方直接支付给你们公司的,应缴增值税是1700元,是8000+2000后的总价*17%计算出来的。
假如运费是买方直接支付给运输公司的,应缴增值税为1360元,是8000*17%计算出来的。
希望对你有所帮助!
假如运费是买方直接支付给运输公司的,应缴增值税为1360元,是8000*17%计算出来的。
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