我是会计,请帮忙做个会计分录!
我是会计,请问我应该收到财政拨付金123.56元,可实际收到的是123元要么就是124元。但付款凭证金额确是123.56。请问这个问题怎么处理。主要是上面财政部门不拨付小...
我是会计,请问我应该收到财政拨付金123.56元,可实际收到的是123元要么就是124元。但付款凭证金额确是123.56。请问这个问题怎么处理。
主要是上面财政部门不拨付小数点位的金额。 展开
主要是上面财政部门不拨付小数点位的金额。 展开
3个回答
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能不能解释差额的原因!如果能解释的话,那么可以按照原因签制分录,如果不知原因,还是安实际收到数收账:少收0.56元的话列“营业外支出”,多收0.44元的话列“营业外收入”。
既然是财政部门不拨付小数点位的金额,那你写一张说明附在收款凭证后面,可作如下分录:借:银行存款123元
营业外支出0.56元 贷:其他应收款——财政拨付123.56元
或;借:银行存款124元
贷:其他应收款——财政拨付123.56元
营业外收入0.44元
既然是财政部门不拨付小数点位的金额,那你写一张说明附在收款凭证后面,可作如下分录:借:银行存款123元
营业外支出0.56元 贷:其他应收款——财政拨付123.56元
或;借:银行存款124元
贷:其他应收款——财政拨付123.56元
营业外收入0.44元
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开始确认的时候就是 借:其他应收款123.56
贷::递延收益 123.56
实际收到 借:库存现金 123
营业外支出 0.56
贷:其他应收 123.56
贷::递延收益 123.56
实际收到 借:库存现金 123
营业外支出 0.56
贷:其他应收 123.56
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