
关于预收款,预付款的会计分录问题
例如:销售A产品货款500元,增值税85元,预收200元。在这道题中收到预收款时借:银行存款200贷:预收账款200销售货物,开发票时借:预收账款200元应收账款385元...
例如: 销售A产品货款500元,增值税85元,预收200元。
在这道题中
收到预收款时
借:银行存款 200
贷:预收账款 200
销售货物,开发票时
借: 预收账款 200元
应收账款 385元
贷: 主营业务收入 500
应交税金 - 销项税 85
不就是这样的吗? 我怎么一直不理解“预收款有期末余额这句话?”是什么意思啊?
上到体中预收款200元 一个在借方一个在贷方余额不等于0才对吗? 太不理解了。
少打几个字 是不理解 “预收款借方有期末余额这句话” 展开
在这道题中
收到预收款时
借:银行存款 200
贷:预收账款 200
销售货物,开发票时
借: 预收账款 200元
应收账款 385元
贷: 主营业务收入 500
应交税金 - 销项税 85
不就是这样的吗? 我怎么一直不理解“预收款有期末余额这句话?”是什么意思啊?
上到体中预收款200元 一个在借方一个在贷方余额不等于0才对吗? 太不理解了。
少打几个字 是不理解 “预收款借方有期末余额这句话” 展开
1个回答
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分录是正确的。
企业在销售实际发生前收到预收款,但是销售可能在月底或年底都还没有发生,所以预收款项是可以存在期末余额的啊,等到下期销售实际发生后再冲销掉就可以了
企业在销售实际发生前收到预收款,但是销售可能在月底或年底都还没有发生,所以预收款项是可以存在期末余额的啊,等到下期销售实际发生后再冲销掉就可以了
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