关于分录的,请各位大虾帮帮忙甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为17%。2007年12月发生如下经济业务:

甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为17%。2007年12月发生如下经济业务:1、12月2日,向A企业采购原材料一批,预付货款10万元。2、12月4日,向A企业采购的原... 甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为17%。2007年12月发生如下经济业务:
1、12月2日,向A企业采购原材料一批,预付货款10万元。
2、12月4日,向A企业采购的原材料已验收入库,取得增值税专用发票,价款为7万元,增值税率为17%,别外支付运费2000元,取得运费发票,其中可抵扣的增值税率为7%。余款已退回,存入银行
3、12月8日,缴纳上月未交增值税5000元
4、12月11日,向B企业销售商品一批,价税合计为23.4万,款项已存入银行
5、12月21日,向C企业采购原材料一批,取得增值税专用发票,价款为10万,增值税率为17%,开出商业承况汇票一张,材料尚未入库。
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 我来答
走走停停8899
2010-09-24
知道答主
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1.借:预付账款 100000
贷:银行存款/现金 100000
2.借:原材料 70000
应交税金-应交增值税(进项税) 12040(70000*.17+2000*0.07)
贷:预付账款 82040
借:银行存款/现金 17960
贷:预付账款 17960
3.借:应交税金-未交增值税 5000
贷:银行存款 5000
4.借:银行存款 234000
贷:主营业务收入 200000
应交税金-应交增值税(销项税) 34000
5.借:在途物资 100000
应交税金-应交增值税(进项税)17000
贷:应付票据 117000
dancewiththe
2010-09-24 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1768
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1.借:预付账款 100000
贷:银行存款 100000
2.借:材料采购 71860
应交税费-应交增值税(进项税额) 12040
贷:预付账款 83900
借:原材料 71860
贷:材料采购 71860
借:银行存款 16100
贷:预付账款 16100
3.借:应交税费-未交增值税 5000
贷:银行存款 5000
4.借:银行存款 234000
贷:主营业务收入 200000
应交税费-应交增值税(销项税额) 34000
5.借:材料采购 100000
应交税费-应交增值税(进项税额) 17000
贷:应付票据 117000
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为爱沉默不说话
2010-09-25
知道答主
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1、借 预付账款100000
贷 银行存款100000
2、借 原材料72000
应交税费—应交增埴税(进项税额)12040
贷 预付账款84040
借 银行存款15960
贷 预付账款15960
3、借 应交税费——未交增埴税5000
贷 银行存款5000
4、借 银行存款234000
贷 主营业务收入200000
应交税费—应交增埴税(销项税额)34000
5、借 在途物资100000
应交税费—应交增埴税(进项税额)17000
贷 应付票据——应付商业承兑汇票117000
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