月末结转成本是根据什么来结转的?是主营业务收入吗?

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证券客
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月末结转成本是根据什么来结转的?是主营业务收入吗?

月末结转成本是根据本月发生的主营业务成本来结转的,而不是主营业务收入。

月末,企业应根据本月销售各种商品、提供的各种劳务等实际成本,计算应结转的主营业务成本,借记本科目,贷记"库存商品"、"劳务成本"科目。 采用计划成本或售价核算库存商品的,平时的营业成本按计划成本或售价结转,月末,还应结转本月销售商品应分摊的产品成本差异或商品进销差价。

企业以库存商品进行非货币性资产交换(在非货币性资产交换具有商业实质且公允价值

某公司主营业务成本示意图能够可靠计量的情况下)或债务重组,应按照该用于交换或抵债的库存商品的账面余额,借记本科目,贷记"库存商品"科目。已计提存货跌价准备的,还应同时结转已计提的存货跌价准备。 (二)企业本期发生的销售退回,一般可以直接从本月的销售商品数量中减去,也可以单独计算本月销售退回商品成本,借记"库存商品"等科目,贷记本科目。

根据建造合同准则确认合同收入时,按应确认的合同费用,借记本科目,按应确认的合同收入,贷记"主营业务收入"科目,按其差额,借记或贷记"工程施工--合同毛利"科目。

合同完工时,还应按相关建造合同已计提的预计损失准备,借记"存货跌价准备--合同预计损失准备"科目,贷记本科目。

期末,应将本科目的余额转入"本年利润"科目,结转后本科目应无余额。

请问工业会计在什么时候结转成本,是做主营业务收入时结转还是在月末结转?

工业企业的生产成本是在产品完工后随完工产品按比例结转入“库存商品”的。做“主营业务收入”的时候结转的是“库存商品”,对应的是“主营业务成本”。

月末结转所有收入时借:主营业务收入,贷:本年利润。结转成本和费用是ji借:本年利润 贷:主营业务成本等

那么上述的结转完后如果是盈利或亏损是不是还要做一个分录借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润------这个步骤平时不用写,年底结账前才用写。

视同销售时.为什么不记主营业务收入再结转成本?

在增值税、企业所得税和会计上都有视同销售的概念,但是他们的范围是不同的。
增值税上的视同销售:本质为增值税“抵扣进项并产生销项”的链条终止,比如将货物用于非增值税专案,用于个人消费或者职工福利等等,而会计上没有做销售处理;
企业所得税上的视同销售:代表货物的权属发生转移,而会计上没有做收入处理
这两种发生时应当确认税费,但是会计处理不确认收入结转成本

主营业务收入的总分类账月末要结转吗?

期末所有的成本费用类、损益类的科目均需要进行结转到本年利润科目。

主营业务成本是根据什么数字结转的呢?怎么结转?

主营业务成本是根据,库存商品的平均单价*销售数量。

员工购买公司的商品的收入是计入营业外收入还是主营业务收入呢?如果是主营业务收入需要结转成本不呢?

其实和企业正常的销售一样,但是员工价购买的,做账的时候要以市场价做销售收入,差价计算在员工福利,最终记录费用类科目,成本要结转
1、借:现金(银行存款) 员工价格
管理费用 (市场价与员工价差额)
贷:主营业务收入 (市场价)
2、结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品

在期末结转时,主营业务成本是按主营业务收入的多少来确认的呢

相关的已发生或将要发生的成本能够可靠计量是收入的确认条件之一,所以确认了主营业务收入就有主营业务成本,期末结转时只需将二者本期发生的汇总数分别转入本年利润即可,本期末没有余额。并不是谁按谁的来结转,而是发生时已匹配。

月末,结转本月损益类账户。主营业务收入90000元,其他业务收入3000元,营业外收入1000元,主营业务成本400

一、月末结转本月损益类账户,就是将损益类账户的本月发生额结转到“本年利润”账户,应分别“损”和“益”结转。
1、结转本月收入收益
借:主营业务收入90 000
其他业务收入3 000
营业外收入1 000
贷:本年利润 94 000
2、结转本月费用损失
借:主营业务成本400
贷:本年利润400
二、说明。本提问给出的资料不全,有其他业务收入,必然有相应的“其他业务成本”,否则不配比。主营业务收入90 000,而主营业务成本仅400,也不太合理。请检查账户的正确性。

发出商品,未收款的月末可以结转主营业务收入吗?

可以的

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