甲公司为增值税一般纳税人。主要生产和销售甲产品,适用增值税税率17%,假定不考虑其他相关税费。

对外销售甲产品一批,开具的增值税专用发票上注明的售价为40万,增值税税额6.8万。商品已发出,货款已收到并存入银行。该商品的成本是25万通过银行转账像红十字会捐赠5000... 对外销售甲产品一批,开具的增值税专用发票上注明的售价为40万,增值税税额6.8万。商品已发出,货款已收到并存入银行。该商品的成本是25万
通过银行转账像红十字会捐赠5000元
计算分配本月应付职工工资共计11万元,其中产品生产人员工资8万,企业行政管理人员工资3万
计提本月生产设备折旧5万,管理费用设备折旧8000元
将使用过的生产设备出售给乙公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为8.2万,增值税额为13940元。出售日,该设备原价为10万,已计提累计折旧19400元,未提取过减值准备。
求分录。。。。。。急急急、、。。。。。
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anrinima
2014-06-18 · TA获得超过7.4万个赞
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1
借:银行存款46.8
贷:主营业务收入40
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6.8

借:主营业务成本25
贷:库存商品25

2
:借:营业外支出-捐赠支出5000
贷:银行存款5000

3
借:管理费用-工资3
借:生产成本-工资8
贷:应付职工薪酬-工资11
4、
借:制造费用-折旧费50000
借:管理费用-折旧费8000
贷:累计折旧58000

5
借:固定资产清理80600
借:累计折旧19400
贷:固定资产100000

借:银行存款95940
贷:固定资产清理82000
贷:应交税费-应交增值税13940

借:固定资产清理1400
贷:营业外收入1400
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