
为什么增值税中销项大于进项?
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进项是按你的买价乘以税率,而销项税是用你的卖价乘以税率,一般来说你的卖价都是大于买价的,那么销项税额一定大于进项税额,他们之间的差额就是你要缴纳的金额。例如,你做这样一比业务:你月初购买一批商品价值10000元,进项税为1700元,月中卖出了,售价为20000元,销项税为3400元,会计分录:
买进时:
借:库存商品
10000
应缴税费-增值税(进项税额)1700
贷:银行存款
11700
卖出时:
借:银行存款
23400
贷:主营业务收入
20000
应缴税费-增值税(销项税额)
3400
结转成本时:
借:主营业务成本
10000
贷:库存商品
10000
这样,你要交给税务机关的金额=3400(销项税额)-
1700(进项税额)=1700
明白了吗?增值税是流转税的一种,也是价外税,这笔税费最终落在最终消费者身上,你作为中间流通者是不负担这笔费用的,只是代缴和代收,如果你将商品作为己用,那么你就是最终消费者,这样你就要负担这笔税费。
买进时:
借:库存商品
10000
应缴税费-增值税(进项税额)1700
贷:银行存款
11700
卖出时:
借:银行存款
23400
贷:主营业务收入
20000
应缴税费-增值税(销项税额)
3400
结转成本时:
借:主营业务成本
10000
贷:库存商品
10000
这样,你要交给税务机关的金额=3400(销项税额)-
1700(进项税额)=1700
明白了吗?增值税是流转税的一种,也是价外税,这笔税费最终落在最终消费者身上,你作为中间流通者是不负担这笔费用的,只是代缴和代收,如果你将商品作为己用,那么你就是最终消费者,这样你就要负担这笔税费。
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