公司内账往来账怎么做?
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公司内账往来账设置一个内部往来科目。月末根据期末余额分析,如果是借方余额,放在其他应收账款,如果是贷方余额放在其他应付款中。
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公司不应该设立内账,应该就是一个账簿,如果被发现会受到严惩的。以上内容仅供参考谢谢!
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