一个会计实务中遇到的问题
销售一批货物10000借:应收账款11700贷:主营业务收入10000应交税金-应交增值税(销项)1700这张增值税票由于邮寄的原因对方没有收到。但事实上这张发票是多开的...
销售一批货物10000
借:应收账款 11700
贷:主营业务收入 10000
应交税金-应交增值税(销项) 1700
这张增值税票由于邮寄的原因对方没有收到。但事实上这张发票是多开的,需要对方退回的。
现已过3个月,要将这笔收入冲掉,但税是不可以冲掉了。如何平这笔应收账款11700? 展开
借:应收账款 11700
贷:主营业务收入 10000
应交税金-应交增值税(销项) 1700
这张增值税票由于邮寄的原因对方没有收到。但事实上这张发票是多开的,需要对方退回的。
现已过3个月,要将这笔收入冲掉,但税是不可以冲掉了。如何平这笔应收账款11700? 展开
4个回答
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借:主营业务收入 10000
营业外支出 1700
贷:应收账款 11700
营业外支出 1700
贷:应收账款 11700
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我不是太明白你的意思 。
计提坏帐这样行不行?
借:管理费用
货:应收帐款
反正你的税又不可以冲
计提坏帐这样行不行?
借:管理费用
货:应收帐款
反正你的税又不可以冲
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要开红票冲 .然后用红字冲减相应的科目.
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