急急急! 求增值税问题答案!

1.某涂料厂系增值税一般纳税人,1999年8月份发生下列经济业务:(1)购进化厂原料一批,取得增值税专用发票,价款100000元,增值税税额17000元;化工原料已验收入... 1.某涂料厂系增值税一般纳税人,1999年8月份发生下列经济业务: (1)购进化厂原料一批,取得增值税专用发票,价款100 000元,增值税税额17 000元;化工原料已验收入库并部分地投入使用。在购货过程中支付运输费用2400元,其中:运费1950元;建设基金50元,装卸费、保险费等杂费400元;已取得运输部门开具的运费发票。 (2)购进包装物一批,取得增值税专用发票,价款5 000元,增值税税额850元,月末,该批包装物尚未运达企业。 (3)销售甲种涂料2500桶,并向对方开具增值税专用发票,发票中注明的销售额为150 000元;同时收取包装押金29250元,并单独设账核算。 (4)没收逾期包装物押金23 400元,已入账核算。 (5)为粉刷办公科室、车间,从成品库领用甲种涂料20桶,已按成本价转账核算。甲种涂料的单位生产成本为40元/桶。 请根据税法的有关规定,计算该涂料厂本期应纳的增值税税额。 展开
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左浦秋梵3i
2014-08-17 · TA获得超过107个赞
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(1)进项税额17000+(1950+50)*7%=17140元(2)进项税额850(3)销项税额150000*17%=25500元(4)销项税额23400/1.17*17%=3400元(5)进项税额转出20*40*17%=136元本期应纳增值税额25500+3400+136-17140-850=11046元
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