怎么反结账

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子圆山S
高能答主

2021-09-27 · 有什么不懂的尽管问我
知道小有建树答主
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反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账;在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,再点击“确定”;再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态;根据需要选择“最近一次记账前状态”;选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令即可。

结账:

结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。会计学上是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额后,将余额结转下期或新的账簿的会计行为。

会计学堂
2019-01-07 · 专注企业会计实操培训
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1、反结账:登录-财务会计-总账-期末,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入主管口令。2、反记账:登录-财务会计-总账-期末-对账,按“Ctrl+H”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账-凭证-恢复记账前状态”,输入主管口令。3、取消审核文件-重新注册-登录-财务会计-总账-凭证-审核凭证,然后点审核凭证,点击确定进去后再点“成批取消审核凭证”,也可以取消你要修改的那张凭证。4、修改凭证登录-财务会计-总账-凭证-填制凭证-查询,输入需要修改的凭证号,直接修改即可!5、然后再审核、记账、结账
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