请教会计分录的问题!急~~

要求编制会计分录1.31日摊销已预付的本月应负担的车间使用固定资产的租金1000元2.31日计提本月固定资产的折旧费,其中车间用固定资产应计提折旧5200元,厂部使用固定... 要求编制会计分录
1. 31日摊销已预付的本月应负担的车间使用固定资产的租金1000元
2. 31日计提本月固定资产的折旧费,其中车间用固定资产应计提折旧5200元,厂部使用固定资产应计提折旧1800元
3. 31日计算并分配结转本月发声的制造费用。(按生产工时的比例分配,其中甲产品的工时6000小时,乙产品的工时4000小时)
4. 本月甲产品投入200件全部完工,乙产品投入150件,全部为在产品,31日结转甲产品入库的实际成本。
5. 31日转接本月已售产品的生产成本440000元。
6. 31日按照规定计算出本月应负担的产品销售税金是7600元
7. 结转收入和费用账户,计算本期的利润总额。
8. 按25%的税率计算并结转所得税
9. 按规定10%提取盈余公积金
10. 经计算应向投资者分配利润50000元,并于当天支付。
谢谢!
不考虑税
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 我来答
woliyanhui
推荐于2021-01-26 · TA获得超过438个赞
知道答主
回答量:41
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1.借:制造费用 1000
贷:预付费用 1000
2.借:制造费用 5200
管理费用 1800
贷:累计折旧 7000
3.借:生产成本
贷:制造费用
金额要根据你前面做的分录来填,制造费用的合计数
4.借:库存商品
贷:生产成本
金额按甲生产成本发生的所有金额记,乙的发生额不用管,留在生产成本科目
5.借:主营业务成本 440000
贷:库存商品 440000
6.借:应收账款 7600
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 7600
7.借:收入类账户
贷:本年利润
借:本年利润
贷:成本类账户
数字都是按照前面业务的发生额合计数记
8.借:所得税费用
贷:应交税费——应交所得税
数字是本年利润×25%
9.借:利润分配——提前盈余公积
贷:盈余公积
数字是净利润的10%
10.借:利润分配——向投资者分配利润 50000
贷:银行存款 50000
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