做内帐注意哪些

公司成立很久了,但是一直没有做内帐,现在想规范起来,有自己一套完整的内帐,可以不做前面的账,直接本月开始做账行吗?... 公司成立很久了,但是一直没有做内帐,现在想规范起来,有自己一套完整的内帐,可以不做前面的账,直接本月开始做账行吗? 展开
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普篮0130
2014-08-15 · 超过60用户采纳过TA的回答
知道答主
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基本上很多中小企业都有内外帐,金蝶软件也实现了内外帐隐藏和转换的功能。那么我们在做内帐与外账的时候应该注意哪些方面呢?还有,如果我有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗? 用原始凭证最省事,但成本最高。用原始凭证贴签写明摘要事项,再加一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证,记字X号”就可以了。内帐当然要做,不然怎么叫经济的真实反应呢? 内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找。 公司有时候购买一些材料没发票,我们就在内账上做,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,怎样才能使二者的成本接近,没有发票是无法计入成本的,因此,会造成利润虚高,而多缴纳所得税,解决问题,一种出售时也不开发票,另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。 没有发票的大部分的是一些辅料,而客户一般是要发票的,如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账实不符,可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以。 对于生产企业,下次生产同样产品时,入库数量少写这些不开发票的产品,增加单位成本,减少数量,如对产品成本影响较大,则可以在采购原料时,就少开票。不过,这样容易对企业的仓库帐产生混乱,因此,不开票的产品,同样报税不会产生以上问题。 因为内账是内部管理的,所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的,账是“做”出来的,可以选择单据和制单据。 很多公司做两套账的是做内账顾不了外账,做外账顾不了内账 。可以告诉你一个很简单实现内外账方法:先做外账,外账凭证打两份,其中一份做内账附件,这样查内账就很容易找到原始凭证,外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面。 内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况,让老板合理的支配. 该帐一般由出纳做,会计只做外帐就可以了,可以监督一下。
这样可以么?
树阴下的羊
2014-08-15 · 知道合伙人金融证券行家
树阴下的羊
知道合伙人金融证券行家
采纳数:17430 获赞数:37375
1976年开始做会计,自学计算机应用。几十年的积淀帮你忙。

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最好把现有的资产--物资、往来余额款-债权债务做盘点,做期初余额,以此为基数建账。

内帐就是一套全部数据的账务系统,期初建账完成后,继续把全部发生的经济业务登记入账。

供参考。。
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百度网友a7880cf
2014-08-15 · TA获得超过1190个赞
知道小有建树答主
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楼上是复制粘贴的吧。。。
我告诉你做内账的精髓。对于往来账,你要每个银行账号设置一个账本。客户和供应商各设置一个账本,可以不管之前的,但是欠款未收款什么的你要清楚
再次。做成本,你需要把现有的库存商品材料全部登记,买入的和领用的。生产的登记。利用倒挤的方式算出成本,编制经销存表。你可以精确算出每一个产品的成本。
觉得有用就采纳吧~亲。亲身经历哦
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追问
谢谢,我还想问下进项销项税要做吗?是不是以外帐会计交的税金金额做账?
追答
你只用把交出去的那部分计入应交税费里面就行了,按正常的一样可以出报表的,报表也要反应交的税
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