管家婆中用凭证做了应付货款,用付款单付款,在进货管理-进货单-供应商中该供应商应付金额一直显示负数 100
此问题是2013年产生的,在供应商科目中,已经显示没有应付货款了,年结存过后的试算也是平衡的,就是2014开账的时候提示了,但是也不知道如何处理,所以还是选择忽略后开账了...
此问题是2013年产生的,在供应商科目中,已经显示没有应付货款了,年结存过后的试算也是平衡的,就是2014开账的时候提示了,但是也不知道如何处理,所以还是选择忽略后开账了。结果,在进货管理--进货单--供应商列表中,该供应商应付金额还是显示负数。别的地方都是对的,就是这里不知道怎么消除掉。
供应商往来里面也可以看到:
怎么样能消掉 展开
供应商往来里面也可以看到:
怎么样能消掉 展开
1个回答
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查下年结存前 在经销处模块的欠款?
看是年节前错还是年结后错
还有你说你是直接做凭证付款的额?
那么就有可能是了 你做凭证 不会影响进销存这边的数据
你要做付款单 自动生成凭证 才会进销存和财务数据都影响
看是年节前错还是年结后错
还有你说你是直接做凭证付款的额?
那么就有可能是了 你做凭证 不会影响进销存这边的数据
你要做付款单 自动生成凭证 才会进销存和财务数据都影响
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追问
我是用凭证做预付货款,然后用付款单付款,财务数据没有错,试算平衡是对的,资产负债表这些都是对的,供应商科目帐也是对的。应该是进销存里可能影响了,所以,才会那样显示。这个要怎么消除呢?
追答
你要重新年结存吗?如果不只能调整年结后帐套的数据
你做付款单 科目是选择预付货款吗?
你查看业务报表中的供应商欠款 不勾选 包含预付的 看余额和包含预付的哪个对?
如果情况是这样的 你做的付款单 科目是选择预付货款
那应该不包含预付 查询结果是负数 包含预付应该是双倍负数
你只要付款单做一笔预付款就行
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