用友T3 上年结转数 总账与明细账不平 主要是应付账款 80
用友T3上年结转数总账与明细账不平主要是应付账款我14年反结账了的在13年12月末添加了凭证并且也审核了也结了账(并且也平了),现在在14年过入13年的期末数时试算也是平...
用友T3 上年结转数 总账与明细账不平 主要是应付账款
我14年反结账了的 在13年12月末添加了凭证并且也审核了也结了账(并且也平了), 现在在14年过入13年的期末数时试算也是平衡的 就只是应付账款的总账和明细账不等 就是上面发的那个图 展开
我14年反结账了的 在13年12月末添加了凭证并且也审核了也结了账(并且也平了), 现在在14年过入13年的期末数时试算也是平衡的 就只是应付账款的总账和明细账不等 就是上面发的那个图 展开
9个回答
2014-08-24 · 知道合伙人金融证券行家
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简单点
把13年末的应付账款明细余额打印一份,或导出到 excel 表格;
进入14年期初余额设置,进入往来模块,应付账款核对期初余额,调整。
供参考。。
把13年末的应付账款明细余额打印一份,或导出到 excel 表格;
进入14年期初余额设置,进入往来模块,应付账款核对期初余额,调整。
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估计是应付账款和预付账款设置错了
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后期应付账款增加了新的下级科目。建议重新记账结账后,然后重新建立年度帐再结转
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所有的凭证都记账了吗?还有期初余额有没有问题?
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