用友T3 上年结转数 总账与明细账不平 主要是应付账款 80
用友T3上年结转数总账与明细账不平主要是应付账款我14年反结账了的在13年12月末添加了凭证并且也审核了也结了账(并且也平了),现在在14年过入13年的期末数时试算也是平...
用友T3 上年结转数 总账与明细账不平 主要是应付账款
我14年反结账了的 在13年12月末添加了凭证并且也审核了也结了账(并且也平了), 现在在14年过入13年的期末数时试算也是平衡的 就只是应付账款的总账和明细账不等 就是上面发的那个图 展开
我14年反结账了的 在13年12月末添加了凭证并且也审核了也结了账(并且也平了), 现在在14年过入13年的期末数时试算也是平衡的 就只是应付账款的总账和明细账不等 就是上面发的那个图 展开
9个回答
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试试我的吧
重新结转上年数据的的时候可能漏了步骤
以帐套主管身份登录系统管理,[年度帐]菜单下选[清空年度数据](这里特别注意:2014年如果已经有凭证的话,全部导出,否则要重做挺麻烦的,重新结转数据后再导入凭证即可),然后依次结转上年数据。
上面所说是常规的解决方法
还有一种办法是直接在2014年的期初余额录入界面,双击应付账款进入应付账款期初余额录入界面,增加你少结转过来的供应商期初数据即可(按照你的情况,你增加的2013年凭证中必定涉及了供应商往来数据),但这种方法失败的可能性比较大,早期的ACCESS数据库版本中,只要是有辅助核算的,明细数据修改之后,总账的数据跟着也修改,差额多少依然还是存在,碰到这种情况,我是直接进入数据库去修改的。T3版本没试过,这个问题不知道解决了没有,但不妨一试,即使不行还可删除增加的供应商和数据,再重新回到第一种办法。
无论哪种方法,做这些之前建议做好备份,以备不时之需。
重新结转上年数据的的时候可能漏了步骤
以帐套主管身份登录系统管理,[年度帐]菜单下选[清空年度数据](这里特别注意:2014年如果已经有凭证的话,全部导出,否则要重做挺麻烦的,重新结转数据后再导入凭证即可),然后依次结转上年数据。
上面所说是常规的解决方法
还有一种办法是直接在2014年的期初余额录入界面,双击应付账款进入应付账款期初余额录入界面,增加你少结转过来的供应商期初数据即可(按照你的情况,你增加的2013年凭证中必定涉及了供应商往来数据),但这种方法失败的可能性比较大,早期的ACCESS数据库版本中,只要是有辅助核算的,明细数据修改之后,总账的数据跟着也修改,差额多少依然还是存在,碰到这种情况,我是直接进入数据库去修改的。T3版本没试过,这个问题不知道解决了没有,但不妨一试,即使不行还可删除增加的供应商和数据,再重新回到第一种办法。
无论哪种方法,做这些之前建议做好备份,以备不时之需。
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应付账款=“应付账款”明细科目贷方余额+“预付账款”明细科目贷方余额
预付账款=“应付账款”科目明细科目借方余额+“预付账款”科目借方余额
是不是把这两个科目数据或方向弄错了。
“应付账款”项目根据“应付账款”和“预付账款”科目的所属相关明细科目的期末贷方余额填列。
“预付款项”项目根据“应付账款”和“预付账款”科目的所属相关明细科目的期末借方余额填列。
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你应该是启用了往来模块吧。这个原因可能是,有些供应商的凭证没有通过往来模块来生成,是直接在总账中填制的凭证,所以导致了两个模块对账不平,可以把应付账款明细导出来,与往来模块对一下,如果对的上,调整期初就可以。对不上找原因。
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可能出现的问题是:
明细账有未选择供应商的情况,请调出供应商科目余额表,进行累加,是否各供应商余额之和等于应付账款余额之和,如果不是,证明有某一笔账未进行供应商核算,所以供应商余额之和不等于总账之和。需要进行调整。
根据检查的情况进行凭证调整即可。
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。您可以先把账套备份后,记住现金(银行存款)的总账数和项目的明细数,然后取消这两个科目的项目核算的标志。在期初余额界面把现金(银行存款)的数据修改为和明细账的数据合计一样的数据。再把这两个科目的项目核算的标志打上,如果明细账不对的话,在期初余额界面双击明细记录,修改不对的项目明细。如有其它问题,请在下面回复疑问
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额 请不要粘贴复制
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