财务报账流程
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报账流程及报账应注意事项如下:
一、报销流程,原始凭证合规合法。
1、正规票据,指符合国家财务制度规定的各类票据(含电子票据)。
2、内容齐全,出票人、收款人、日期、内容明细、数量金额。
3、加盖印鉴,财务专用章、发票专用章。
4、不得涂改,大小写相符。
5、发票明细及清单。
6、购买实物,依规政采,办理入库。
7、发票上经手人签字。
二、注意事项
1、采购要求。需要政府采购的项目(设备、工程、服务),根据政府采购文件要求申报,按程序进行政府采购。
2、审计要求。工程款、维修款、设备购置款等(1万元以上的维修,5万元以上的设备图书及材料购置)遵照学院规定需附审计处审计意见。
3、人员经费零现金支付,且代扣代缴个人所得税。专家讲座费在扣除个人所得税后,直接打入专家银行卡;科研经费劳务费以非现金的方式发放。
4、依规使用经费。按照校内规定,规范使用经费。
5、经济事项报销要及时。当前发票多为机打票,出票日即发票日期。事项发生,一定要及时报销,按规定只允许报销当年、上年的发票,以前历史年度发票不予受理。
6、重点强调。办公用品购置、耗材购置、印刷费需附明细单;租车费需附用车协议书;维修项目需附维修申请报告、明细单、验收单、审计报告。
工程款需附合同、预算、决算、验收单、审计报告;专项资金需附院长会议记录、明确资金来源;部门收取的费用需附收费文件及明细。
一、报销流程,原始凭证合规合法。
1、正规票据,指符合国家财务制度规定的各类票据(含电子票据)。
2、内容齐全,出票人、收款人、日期、内容明细、数量金额。
3、加盖印鉴,财务专用章、发票专用章。
4、不得涂改,大小写相符。
5、发票明细及清单。
6、购买实物,依规政采,办理入库。
7、发票上经手人签字。
二、注意事项
1、采购要求。需要政府采购的项目(设备、工程、服务),根据政府采购文件要求申报,按程序进行政府采购。
2、审计要求。工程款、维修款、设备购置款等(1万元以上的维修,5万元以上的设备图书及材料购置)遵照学院规定需附审计处审计意见。
3、人员经费零现金支付,且代扣代缴个人所得税。专家讲座费在扣除个人所得税后,直接打入专家银行卡;科研经费劳务费以非现金的方式发放。
4、依规使用经费。按照校内规定,规范使用经费。
5、经济事项报销要及时。当前发票多为机打票,出票日即发票日期。事项发生,一定要及时报销,按规定只允许报销当年、上年的发票,以前历史年度发票不予受理。
6、重点强调。办公用品购置、耗材购置、印刷费需附明细单;租车费需附用车协议书;维修项目需附维修申请报告、明细单、验收单、审计报告。
工程款需附合同、预算、决算、验收单、审计报告;专项资金需附院长会议记录、明确资金来源;部门收取的费用需附收费文件及明细。
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