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该企业7月份发生如下经济业务:1)2日,以银行存款交纳上月应交税金5800元。2)4日,购入材料20000元,税款3400元,货、税款未支付。3)5日,以现金支付上项材料... 该企业7月份发生如下经济业务:1) 2日,以银行存款交纳上月应交税金5 800元。2) 4日,购入材料20 000元,税款3 400元,货、税款未支付。3) 5日,以现金支付上项材料运杂费180元。4) 7日,以银行存款支付上项材料货、税款23 400元。5) 7日,上项材料验收入库。6) 8日,领用材料一批,其中用于产品生产28 800元,车间一般耗用1 200元。7) 9日,从银行提取现金12 000元,以备发职工工资。8) 10日,以现金12 000元支付职工工资。9) 11日,以银行存款支付管理部门办公费2 200元,车间办公费7 800元。10) 13日,销售产品一批,价款78 000元,税款13 260元,均已存入银行。11) 18日,收到红星公司前欠货款32 000元并已存入银行。12) 22日,计算本月应付工资,其中生产工人工资10 000元,厂部管理人员工资2 000元。13) 30日,摊销本月应负担的管理费用800元。14) 30日,预提本月银行借款利息1 600元。15) 30日,结转本月制造费用9 000元。16) 30日,结转本月完工产品生产成本47 800元。17) 30日,结转本月已销售产品成本42 000元。18) 30日,计算本月销售税金(主营业务税金及附加)6 500元。19) 30日,结转本年利润。20) 30日,计算本月应交所得税7 557元。 展开
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小泪的遥远记忆
推荐于2016-01-26 · TA获得超过3539个赞
知道小有建树答主
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1,借:应交税费 5800
贷:银行存款 5800

2,借:在途物资 20000
应交税费—应交增值税(进项税额)3400
贷:应付账款 23400

3,借:在途物资 180
贷:库存现金 180

4,借:应付账款 23400
贷:银行存款 23400

5,借:原材料 20180
贷:在途物资 20180

6,借:生产成本 28800
制造费用 1200
贷:原材料 30000

7,借:库存现金 12000
贷:银行存款 12000

8,借:应付职工薪酬 12000
贷:库存现金 12000

9,借:制造费用 7800
管理费用 ,2200
贷:银行存款 10000

10,借:银行存款 91260
贷:主营业务收入78 000
应交税费—应交增值税(销项税额)13 260

11,借:银行存款 32000
贷:应收账款—红星公司 32000

12,借:生产成本 10000
管理费用 2000
贷:应付职工薪酬 12000

13,借:管理费用 800
贷:预付账款 800
或:
借:管理费用 800
贷:待摊费用 800

14,借:财务费用 1600
贷:应付利息 1600

15,借:生产成本 9000
贷:制造费用 9000

16,借:库存商品 47800
贷:生产成本 47800

17,借:主营业务成本 42000
贷:库存商品 42000

18,借:营业税金及附加 6500
借:应交税费 6500

19,先结转收入,这里没有涉及到“其他业务收入”,所以不写。借:主营业务收入 贷:本年利润
结转成本、费用和税金,这里没有涉及到“销售费用”、“其他业务成本”等,所以不写。
借:本年利润 贷:主营业务成本 营业税金及附加 管理费用
财务费用
(这里就麻烦你计算一下啦~)

20,借:所得税费用 7557
贷:应交税费—应交所得税 7557
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