应收账款 科目所属明细科目期末有贷方余额,行应在资产负债表--预付账款 项目内填写,请问为什么

应收账款科目所属明细科目期末有贷方余额,行应在资产负债表--预付账款项目内填写,请问为什么谢谢这个是原题,我打错了。谢谢... 应收账款 科目所属明细科目期末有贷方余额,行应在资产负债表--预付账款 项目内填写,请问为什么 谢谢
这个是原题,我打错了。谢谢
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推荐于2018-11-25 · 知道合伙人金融证券行家
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一般企业、事业行政单位审计工作

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一、应收账款科目所属明细科目期末有贷方余额,应该在资产负债表的“预收账款”项目填写,不在“预付账款”项目填写。
二、其原因是:
1、应收账款是资产类帐户,反映企业因销售应向购货方收取的款项。应付帐款是负债类帐户,反映企业应支付给供货方的款项。预付帐款不多的企业可以将预付款项记入应付帐款的借方,预收帐款不多的企业可以将预收帐款记入应收帐款的贷方,期末,资产负债表应收帐款项根据应收帐款和预收帐款有关明细帐借方合计数填列,应付帐款项根据应付帐款和预付帐款有关明细帐贷方合计数填列.
预付帐款是资产类帐户,反映企业预先支付给供货方的款项,一般可以收回。预收帐款是负债类帐户,反映企业预先收取购货方的款项。一般需要还款。预付帐款不多的企业可以将预付款项记入应付帐款的借方,预收帐款不多的企业可以将预收帐款记入应收帐款的贷方,期末,资产负债表应收帐款项根据应收帐款和预收帐款有关明细帐借方合计数填列,应付帐款项根据应付帐款和预付帐款有关明细帐贷方合计数填列。
3、公式如下:
应收账款=应收账款(借)+预收账款(借)- 坏账准备
预付账款=预付账款(借)+应付账款(借)
预收账款=预收账款 (贷)+应收账款(贷)
应付账款=应付账款(贷)+预付账款(贷)
4、应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项,主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。
5、预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。一般包括预收的货款、预收购货定金等。企业在收到这笔钱时,商品或劳务的销售合同尚未履行,因而不能作为收入入账,只能确认为一项负债,即贷记"预收账款"账户。企业按合同规定提供商品或劳务后,再根据合同的履行情况,逐期将未实现收入转成已实现收入,即借记"预收账款" 账户,贷记有关收入账户。预收账款的期限一般不超过1 年,通常应作为一项流动负债反映在各期末的资产负债表上,若超过1 年(预收在一年以上提供商品或劳务)则称为"递延贷项",单独列示在资产负债表的负债与所有者权益之间。
匿名用户
2015-06-19
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  不是在“预付账款”项目内填写,而是在“预收账款”项目内填写。
  1、因为“应收账款”和“预付账款”项目在资产负债表中都属于资产项目(是在资产负债表的左方)。它们的明细科目的余额应该在借方,表示是企业的债权。
  2、如果它们的明细科目余额出现在贷方,就表示该余额不是企业的债权而是企业的债务。应该填写在资产负债表的负债和所有者权益方(即右方)的对应项目中。
  3、因为“应收账款”是针对客户而言的,所以“应收账款”对应的负债项目也应该是针对客户的,那就是“预收账款”项目了(“预收账款”的科目余额应该在贷方)。
  4、反之,如果预收账款的明细科目出现了借方余额,那么自然应该将借方余额填写到资产负债表的“应收账款”项目中去了。
  5、另外,还有一对针对供应商的往来科目。那就是“预付账款”和“应付账款”同样在做资产负债表时,不但要看清他们的科目名称而且要看清余额的借贷方向。
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哈几卡拉呒7c89e6
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推荐于2017-10-15 · 大脑停止不了思考
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“应收账款 科目所属明细科目期末有贷方余额,行应在资产负债表--预收账款 项目内填写,”  ,这问题还是认识错了,预付账款科目也是资产类,行应在资产负债表--预付账款项目填写。

应收账款科目是资产类,出现余额在贷方,是属于负债,因此填列资产负债表时,在应收账款项目减少这个客户余额,在预收账款项目加大这个客户余额,这样就体现了公司年末实际资产准确数,负债总确数。

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麻烦 看一下图片吧。谢谢
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这是在资产负债表上二个科目合并一个科目填列。

这二个科目贷方有余额等同于负债,应在“预收账款”填列。“应收账款”项目应根据“应收账款”和“预收账款”账户所属明细分类账户期末借方余额的合计数填列。这种问题只是针对资产负债表上年末对资产和负债准确性,但存在着明细不相符,对账账相符来说,其实也是错误的。

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