某企业根据工资费用分配汇总表结算本月应付职工工资总额693000元。

其中企业代扣职工房租32000元。代垫职工家属医药费8000元,实发工资653000元。对于这个代扣款项的会计分录有点儿不太明白。答案写的是。借:应付职工薪酬40000贷... 其中企业代扣职工房租32000元。代垫职工家属医药费8000元,实发工资653000元。
对于这个代扣款项的会计分录有点儿不太明白。
答案写的是。借:应付职工薪酬40000
贷:其他应收款-职工房租32000 -代垫医药费8000
我认为:借:其他应收款4000 贷:银行存款4000 借:应付职工薪酬4000 贷:其他应收40000,这样好像又不对,两个分录一合并,就成了借:应付职工薪酬4000 贷:银行存款4000,不明白。
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 我来答
村站与路基
2018-07-13 · TA获得超过5.2万个赞
知道大有可为答主
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答案是,两笔代付借记“应付职工薪酬”,就表示在“应付职工薪酬”账户把这两笔代垫扣除,扣除后“应付职工薪酬”账户余额为693000元,即应实付给员工的。
分录并不涉及实际付出,即没有贷银行存款的分录
追答
你理解得不对,学做帐这活计,要理解好“科目对应原则”这个东西
前面写错,““应付员工薪酬””账户扣除后的余额,应为653000元
dgerwin
2018-07-13 · TA获得超过183个赞
知道小有建树答主
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借:其他应收款40000 贷:银行存款40000是前期付房租医药费时已入,其他应收款余额40000,现是月末结帐,借:应付职工薪酬40000 贷:其他应收400000,结平应收,
应付职工薪酬余653000
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百度网友ee13f38
2021-08-24
知道答主
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1.向银行提取现金 借:库存现金653000 贷:银行存款653000 2.如果用现金发放就是借:应付职工薪酬653000 贷:库存现金65300用银行存款发放的话贷方就是银行存款 3.结转贷垫款项 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应收款-垫付房租 32000
-带垫付医药费8000
还有一种答案
借:应付职工薪酬 693000
贷:银行存款653000
其他应收款-垫付房租32000
-代垫付医药费8000
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