采用科目汇总表账务处理程式时,月末应将()与总分类账进行核对。

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闲雅且肃穆丶萨摩耶c
2022-11-03 · TA获得超过1187个赞
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采用科目汇总表账务处理程式时,月末应将()与总分类账进行核对。

书上只说核对日记账和明细分类账。而且AB是账账核对;C的话,账证核对不是账簿与原始凭证、记账凭证的核对吗?关科目汇总表什么事呢?——因为科目汇总表是登记总分类账的依据。等同于总分类账的记账凭证。
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采用科目汇总表账务处理程式时,月末应将()与总分类账进行核对.A.银行存款日记账B

因为采用科目汇总表账务处理程式做账,是没有汇总记账凭证的。所以不用核对。

科目汇总表账务处理程式时,月末应将( )余额与有关总分类账的余额进行核对相符

采用科目汇总表账务处理程式时,月终应将现金日记账、银行存款日记账的余额,以及各种明细分类账户余额合计数,分别与总分类账中有关科目的余额核对相符。

采用科目汇总表账务处理程式时,月末应该将汇总记账凭证与总分类帐进行核对?

采用科目汇总表账务处理程式时,月末应该将现金日记账、明细分类账、科目汇总表与总分类帐进行核对。

为什么说“ 采用科目汇总表账务处理程式时,月末不应将汇总记账凭证余额与有关总分类账的余额进行核对。

因为这是科目汇总表账务处理程式,而不是汇总记帐凭证账务处理程式

采用科目汇总表账务处理程式时 书上说期末现金日记账。银行日记账 明细分类账与总分类账进行核对

这个多选题的答案是正确的。
因为在对账时,不仅要把总分类账和科目汇总表核对,还要保证总分类账的余额和库存现金、银行存款日记账的账面余额核对,以及总分类账的余额与其他明细分类账的账面余额核对相符。这属于对账的内容。其他账务处理程式中,也须如此对账。

采用科目汇总表账务处理程式,总分类帐,明细账,日记账都应该根据科目汇总表登记 对吗 为什么

不对,采用科目汇总表账务处理程式,总分类帐应该根据科目汇总表登记,明细账,日记账都应该依据“根据原始凭证编制的”记账凭证逐笔登记。
因为不同的帐务处理程式,主要是等级总分类帐的程式、方法不同,明细账、日记帐是一样的登记方法。

采用科目汇总表账务处理程式,各种账簿应根据科目汇总表登记,正确吗,求解释

根据科目汇总表记总分类帐,根据记帐凭证记明细帐,明细帐和总帐可以核对

科目汇总表账务处理程式中,每月可以编制多个科目汇总表。是对的吗?

这个是可以的,结合实际的话,看业务量大小。业务量大,可以短时间内结算一次,编制一次科目汇总表,业务量小的话可以一个月编制一次。科目汇总表是登记总账的依据,所以一个月编制几次是没有限制的。我在学校做实物的时候就是以半个月为基础编制一次。

在科目汇总表账务处理程式中,每月可以编制多个科目汇总表么??为什么?

科目汇总表账务处理程式又称记账凭证汇总表账务处理程式,它是根据记账凭证定期编制科目汇总表,再根据科目汇总表登记总分类账的一种账务处理程式。 特点 它的特点主要是先 定期 把全部记账凭证按科目汇总,编制科目汇总表,然后根据科目汇总表登记总分类账。 因为科目汇总表可以一周一编,10天一编。

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